志晟信息

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
志晟信息(832171)  业绩预告
公告日期
2024-04-19
报告期
2023-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-70029276.01元,与上年同期相比变动幅度:-259.11%。
业绩预告内容
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-70029276.01元,与上年同期相比变动幅度:-259.11%。 业绩变动原因说明 1、业绩快报差异的情况此次业绩快报修正后,公司营业收入为15,142.84万元,比修正前减少5,613.81万元,降幅为27.05%;修正后的其他如归属于上市公司股东的净利润、总资产、归属于上市公司的所有者权益等项目在本次修正后与公司披露的业绩快报变动幅度不超过20%。2、造成上述差异的原因根据《企业会计准则》的相关规定及要求,基于谨慎性原则,公司对部分销售项目的收入确认方法采用由全额法调整为净额法,对部分销售项目的收入进行重新确认。
上年同期每股收益(元)
-0.1900
公告日期
2024-02-08
报告期
2023-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-71406681.03元,与上年同期相比变动幅度:-266.17%。
业绩预告内容
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-71406681.03元,与上年同期相比变动幅度:-266.17%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期内,公司营业收入为20,756.65万元,同比下降13.10%;实现归属于上市公司股东的净利润为-7,140.67万元,同比下降266.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,339.74万元,同比下降159.62%。2、截至本报告期末,公司总资产为46,656.05万元,较期初减少5.69%;归属于上市公司股东的所有者权益为28,520.23万元,较期初减少20.93%;股本为10,023.32万元,较期初无变动;归属于上市公司股东的每股净资产为2.85元/股,较期初减少20.83%。(二)业绩变动的主要原因1、营业收入较去年同期降低主要原因:公司主要客户集中在政府部门,受政府财政预算紧缩影响,导致营业收入较上年同期减少。2、归属于上市公司股东的净利润较去年同期降低主要原因:公司部分回款不及预期,以及客户选择分期付款方式结算,部分应收账款和其他应收款账龄增加,计提坏账准备增加,导致信用减值损失较上年同期增加;此外,公司加大养老、体培和轨交板块研发力度,研发人员优化后人均薪酬及委外研发费用增加。
上年同期每股收益(元)
-0.1900
公告日期
2024-02-08
报告期
2023-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-6840.67万元至-7440.67万元。
业绩预告内容
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-6840.67万元至-7440.67万元。 业绩变动原因说明 1、公司主要客户集中在政府部门,受政府财政预算紧缩影响,公司部分回款不及预期,以及客户选择分期付款方式结算,部分应收账款和其他应收款账龄增加,计提坏账准备增加,导致信用减值损失较上年同期增加,归属于上市公司股东的净利润减少。2、公司加大养老、体培和轨交板块研发力度,研发人员优化后人均薪酬及委外研发费用增加,导致归属于上市公司股东的净利润减少。
上年同期每股收益(元)
-0.1900
公告日期
2023-02-23
报告期
2022-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-23581785.57元,与上年同期相比变动幅度:-159.15%。
业绩预告内容
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-23581785.57元,与上年同期相比变动幅度:-159.15%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司营业收入为24,069.61万元,同比下降14.22%;实现归属于上市公司股东的净利润为-2,358.18万元,同比下降159.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,472.91万元,同比下降197.10%。截至本报告期末,公司总资产为49,020.81万元,较期初减少7.69%;归属于上市公司股东的所有者权益为35,660.34万元,较期初减少7.82%;股本为10,023.32万元,较期初增加50%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.56元/股,较期初减少7.77%。(二)业绩变动的主要原因1、营业收入较去年同期减少主要原因:2022年度,受京津冀地区疫情持续反复及政府财政预算紧缩的影响,公司在域内业务开拓、材料采购、项目交付、项目验收等经营环节受限;同时,受环京区域疫情严格的防控政策影响,公司外埠业务开拓不及预期,导致营业收入同比减少。2、归属于上市公司股东的净利润较去年同期降低主要原因:公司主要客户集中在政府部门,受疫情及政府财政预算紧缩影响,公司部分回款不及预期,部分应收账款和其他应收款账龄增加,计提坏账准备增加,导致信用减值损失较上年同期增加,归属于上市公司股东的净利润减少。3、股本较去年同期增加主要原因:报告期内,公司实施2021年年度权益分派方案,以资本公积向全体股东以每10股转增5股(以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增5股),导致公司股本增加。
上年同期每股收益(元)
0.7600
公告日期
2022-02-24
报告期
2021-12-31
类型
预升
业绩预告摘要
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:44472330.45元,与上年同期相比变动幅度:3.83%。
业绩预告内容
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:44472330.45元,与上年同期相比变动幅度:3.83%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司营业收入为29,797.55万元,同比下降1.08%;实现归属于上市公司股东的净利润为4,447.23万元,同比增长3.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润4,023.41万元,同比增长0.03%。截至本报告期末,公司总资产为53,473.33万元,较期初增长18.50%;归属于上市公司股东的所有者权益为39,147.29万元,较期初增长58.28%;股本6,682.22万元,较期初增长33.35%;归属于上市公司股东的每股净资产5.86元/股,较期初增长18.62%。(二)业绩变动的主要原因1、报告期内,公司审慎应对由于部分电子设备供货不及时等经营环境的不确定性以及疫情反复对项目实施、验收等产生的不利因素,通过优化采购流程,加强域外市场开拓等措施保持主营业务相对平稳。2、报告期内,公司业务所需产品的核心零部件供应紧张致使部分采购成本增加,域外业务拓展及上市过程中各中介机构产生的差旅等费用致使相关费用增加,公司通过管理提升及加强成本费用管控等措施,保持归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相对平稳。3、报告期内,归属于上市公司股东的所有者权益增长的原因系公司向不特定合格投资者公开发行股票及本年度实现盈利所致。
上年同期每股收益(元)
0.8500
公告日期
2018-04-25
报告期
2017-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:47357978.75元,与上年同期相比变动幅度:296.97%。
业绩预告内容
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:47357978.75元,与上年同期相比变动幅度:296.97%。 业绩变动原因说明 (一)本次业绩快报修正是以中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务数据为依据,公司披露的业绩快报中加权平均净资产收益率与2017年度审计报告相关数据存在一定差异,主要因经审计 后的净利润、所有者权益等相关影响指标有小幅变动所致。 (二)本次修正根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计结果进行业绩快报修正,公司与注册会计师不存在分歧。 (三)公司于2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司2017年度业绩快报数据为公司财务部门核算结果,未经会计师事务所审定,已进行风险提示。
上年同期每股收益(元)
0.4593
公告日期
2018-02-27
报告期
2017-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:45901975.81元,与上年同期相比变动幅度:126.9%。
业绩预告内容
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:45901975.81元,与上年同期相比变动幅度:126.9%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 (1)2017年,公司积极参与智慧城市规划与建设工作,不断提升公司运营服务能力,同时加大人才引进、研发投入使公司核心竞争力得到提高,在业务创新、技术创新前提下公司业绩在稳健中高速成长。 (2)报告期内,公司利用“互联网+”行业模式开发新行业、拓展新领域,在确保稳定增长的前提下,公司在新领域,新技术开发方面逐步形成具有核心竞争力的产品,伴随着公司规划、交付、运营能力的融合,公司在行业市场内综合竞争力凸显,业绩保持高速增长。同时加大研发投入,积极推广自主研发的软硬件产品,给客户提供研发技术和运维服务支持,增强了公司的竞争力及收益。 (3)报告期内,公司实现营业收入200,110,267.03元,较上年增长55.20%;实现归属于挂牌公司股东的净利润45,901,975.81元,较上年增长126.90%;实现归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益后的净利润46,105,074.92元,较上年增长162.15%;主要财务指标均较上年度有较大增长。 (二)上表中有关项目增减变动幅度达到30%以上的主要原因 (1)本期营业收入指标增长,主要是智慧城市信息化集成业务收入和运维服务收入增加。 (2)营业利润、利润总额和净利润指标增长,主要是本期营业收入的增加和综合毛利率提升所致,主要原因:①毛利率较高的智慧城市信息化集成业务和运维服务在业务中的比重增加,使得营业收入平稳增长的同时实现较高收益;②公司本年度内加强费用及集成项目成本控制,在保证营业收入增加同时,合理控制成本,从而提升了本年度公司的盈利能力。 (3)基本每股收益增加,主要是在股本不变的情况下本年净利润增加。 (4)本期总资产增长,主要是应收账款、预付款项、存货、固定资产、无形资产增加。 (5)归属于挂牌公司股东的所有者权益增加,主要是本期净利润增加致使年末未分配利润和盈余公积增加。 (6)归属于挂牌公司股东的每股净资产增加,主要是归属于挂牌公司股东的所有者权益增加。
上年同期每股收益(元)
0.4593
公告日期
2018-02-26
报告期
2017-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:4000万元至6000万元,与上年同期相比变动幅度:98%至197%。
业绩预告内容
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:4000万元至6000万元,与上年同期相比变动幅度:98%至197%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司根据发展战略,积极开拓市场,加大研发投入,主营业务持续快速增长。
上年同期每股收益(元)
0.4593
公告日期
2017-01-06
报告期
2016-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计2016年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:2,000.00万元至2,500.00万元,较上年同期相比变动幅度:92.49%至140.61%。
业绩预告内容
预计2016年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:2,000.00万元至2,500.00万元,较上年同期相比变动幅度:92.49%至140.61%。 业绩变动原因说明 公司预计2016年年度营业收入、净利润较上同期增长,主要原因为: 1、智慧城市建设和运营服务业快速落地:报告期内,公司智慧城市智慧城市建设方面形成可复制的商业模式,“智慧社区”、“智慧医保”、“智慧环保”、“智慧交通”智慧教育”等解决方案从研发阶段走向市场应用阶段。借助国家基于互联网+服务的政策,我们利用公司的技术和资源为政府提供全方位互联网+政务的运营服务,并形成了基于智慧城市框架下的各类增值应用解决方案。 2、加大研发投入,通过自主研发增强核心竞争力:报告期内,公司成功设立了智慧城市应用产业研究院和北京研发中心,通过投入大量的人力和物力,先后取得了软件著作权12项,技术及运维团队增至120余人。大大提升了公司的核心竞争力,为公司能够持续发展提供有力技术保障。 3、专注创新型业务:报告期内,公司在原有业务稳健发展的基础上,重点结合行业发展趋势,通过创新型业务使公司市场占有率得到全面提升,在全新的商业模式和创新业务推动下,保持了公司业务的高速增长。
上年同期每股收益(元)
0.4754
公告日期
2016-01-07
报告期
2015-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:约1000万元-1200万元,比去年同期增加:约894.63%-1093.55%。
业绩预告内容
预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:约1000万元-1200万元,比去年同期增加:约894.63%-1093.55%。 业绩变动原因说明 公司预计2015年年度营业收入、净利润较上同期有大增长,主要原因为: 1、区域拓展:拓展:公司积极进行战略部署,报告期内,公司大力实施区域拓展规划,开展智慧城市规划及运营,业务范围覆盖京津冀,并在北京、廊坊等地设立子公司、分公司,业务区域的覆盖率持续增长。 2、业务延伸:报告期内,公司不断探索智慧城市建设并逐步形成可复制的商业模式,积极参与智慧城市规划建设工作,并形成“智慧社区”、“智慧永清”、“智慧医保”、“智慧环保智慧环保”等解决方案和产品,为当地政府提供基于互联网的务服平台和本化生活为当地政府提供基于互联网的务服平台建设与运营。 3、战略合作伙伴:报告期内,公司分别与廊坊市人力资源与社会保障局、中共廊坊市广阳区委城工部、廊坊市医疗保险管理中心心签署战略合作协议,作为战略合作伙伴,主导了广阳区生活服务云平台建设和廊坊市智慧社保服务平台规划与建设。 4、核心竞争力:报告期内,公司所研发的行业应用软件有20余项,其中取得软件著作权20项,另申请研发专利2项,多款软件已经充分应用于各工程项目中,大大提升了公司的核心竞争力,为公司以后能够持续发展提供有力保障。
上年同期每股收益(元)
0.0988
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