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中控技术:2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-09

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定,现将中控技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下:

一、会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)成立于 2011年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2023 年 12 月 31 日,天健所合伙人数量为 238 人,注册会计师 2,272人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836 人。 2023 年度上市公司(含 A、 B 股)审计客户共计 675 家,收费总额人民币6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 52 家。

二、2023年度会计师事务所的履职情况评估报告

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作安排天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)对公司 2023年度财务报告及 2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。

经审查,公司认为天健在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。

特此报告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年4月7日


  附件:公告原文
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