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*ST慧辰:监事会对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 下载公告
公告日期:2024-04-26

及事项影响已消除的专项说明》的意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度内部控制进行审计,并出具了否定意见内部控制审计报告,公司高度重视2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项,积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前,公司2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明,公司监事会对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见:

公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求,客观反映了公司的实际情况,监事会同意董事会出具的《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

2024年4月25日


  附件:公告原文
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