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宝兰德:2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

北京宝兰德软件股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求,董事会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会对会计师事务所履职评估的情况报告如下:

一、 资质条件

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙
注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人
上年末执业人员数量注册会计师2,272人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
2023年(经审计)业务收入业务收入总额34.83亿元
审计业务收入30.99亿元
证券业务收入18.40亿元
2023年上市公司(含A、B股)审计情况客户家数675家
审计收费总额6.63亿元
涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数52家

二、执业信息

1、人员信息

项目组成员姓名何时成为注册会计师何时开始从事上市公司审计何时开始在天健执业何时开始为本公司提供审计服务近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师余龙2007年2009年2015年2022年2022年,签署宝兰德、国源科技和工大科雅等上市公司2021年审计报告; 2021年,签署现代制药、国源科技等上市公司2020年审计报告; 2020年,签署苏垦农发、现代制药、瑞斯康达等上市公司2019年审计报告。
签字注册会计师薛志娟2014年2016年2014年2019年2022年,签署宝兰德、瑞斯康达、中兵红箭等2021年审计报告; 2021年度签署宝兰德、瑞斯康达2020年度审计报告; 2020年,签署宝兰德上市公司 2019年度审计报告。
质量控制复核人翁志刚2009年2007年2009年2023年2022年,签署金石资源、凯尔达和天奈科技等2021年度审计报告; 2021年,签署金石资源2020年度审计报告; 2020年,签署传音控股、金石资源等2019年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、质量管理水平

1、项目咨询。2023年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决。天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能或未解决的意见分歧。

3、项目质量复核。审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4、项目质量检查。天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2023年年度审计过程中,天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本费用核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。天健全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师执业资质。

六、信息安全管理

天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,截至2023年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

八、总体评价

综合以上信息,经评估,公司认为天健作为2023年度审计机构,其资质条件、质量管理水平等均符合公司对审计机构的要求,项目组成员具备相应的专业胜任能力和独立性,在审计过程中,勤勉尽责,公允发表意见,较好地完成了2023年度审计相关工作。

北京宝兰德软件股份有限公司

2024年 4月26日


  附件:公告原文
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