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爱慕股份:公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

爱慕股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,该议案于2023年5月22日经2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、执业情况

(一)基本信息

项目姓名注册会计师 执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人刘海山2002年2001年2013年2023年
签字注册会计师李小欣2019年2013年2013年2023年
质量控制复核人冯万奇1997年2001年2013年2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:姓名:刘海山

时间上市公司名称职务
2023年度亿帆医药股份有限公司项目合伙人
2023年度三博脑科医院管理集团股份有限公司项目合伙人
2023年度苏州卓兆点胶股份有限公司项目合伙人
2023年度爱慕股份有限公司项目合伙人
2022年度完美世界股份有限公司项目合伙人
2022年度亿帆医药股份有限公司项目合伙人
2022年度河北华通线缆集团股份有限公司项目合伙人
2022年度北京三维天地科技股份有限公司项目合伙人
2022年度深圳奥尼电子股份有限公司项目合伙人
2021年度深圳奥尼电子股份有限公司项目合伙人
2021年度完美世界股份有限公司项目合伙人
2021年度亿帆医药股份有限公司项目合伙人
2021年度宸展光电(厦门)股份有限公司项目合伙人
2021年度河北华通线缆集团股份有限公司项目合伙人
2021年度精进电动科技股份有限公司项目合伙人
2021年度北京三维天地科技股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:姓名:李小欣

时间上市公司名称职务
2023年度爱慕股份有限公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:姓名:冯万奇

时间上市公司职务
2023年度平顶山东方碳素股份有限公司项目合伙人
2023年度朗姿股份有限公司项目合伙人
2023年度阿尔特汽车技术股份有限公司项目合伙人
2023年度浙江永和制冷股份有限公司项目合伙人
2023年度北京东方国信科技股份有限公司项目合伙人
2023年度北京动力源科技股份有限公司项目合伙人
2023年度北京并行科技股份有限公司项目合伙人
2023年度山西永东化工股份有限公司项目合伙人
2022年度北京嘉曼服饰股份有限公司项目合伙人
2022 年度北京东方国信科技股份有限公司项目合伙人
2022 年度天津滨海能源发展股份有限公司项目合伙人
2022年度朗姿股份有限公司项目合伙人
2022 年度厦门日上集团股份有限公司项目合伙人
2022年度浙江永和制冷股份有限公司项目合伙人
2022年度阿尔特汽车技术股份有限公司项目合伙人
2022年度北京动力源科技股份有限公司项目合伙人
2021年度厦门日上集团股份有限公司项目合伙人
2021年度浙江永和制冷股份有限公司项目合伙人
2021年度阿尔特汽车技术股份有限公司项目合伙人
2021年度朗姿股份有限公司项目合伙人
2021年度北京东方国信科技股份有限公司项目合伙人
2021年度天津滨海能源发展股份有限公司项目合伙人

(二)项目组成员独立性及诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、2023年度年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年度报告的工作安排,立信会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年公司内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,客观、真实地反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。

四、总体评价

经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。

爱慕股份有限公司2024年4月25日


  附件:公告原文
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