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天成自控:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健2023年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)年审会计师事务所基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)成立于1983年,是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务,首席合伙人为王国海,截至2023年12月31日,天健合伙人238人,注册会计师2,272人;注册会计师中,836人签署过证券服务业务审计报告。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

经公司第四届董事会第十八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2023年财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023年年审会计师事务所履职情况

天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定,对公司2023年年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应报告。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。

三、公司对会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查后,认为天健具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024年4月27日


  附件:公告原文
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