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安徽恒源煤电股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-15
                                     2014 年年度报告
公司代码:600971                                            公司简称:恒源煤电
                   安徽恒源煤电股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典 及会计机构负责人(会计主管人员)朱四
     一声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司于 2015 年 4 月 13 日召开五届十二次董事会审议通过了《2014 年度利润分配预案》,公
司 2014 年度实现净利润 15,572,819.52 元,其中母公司实现净利润 215,705,302.53 元,提取 10%
的法定盈余公积金 21,570,530.25 元。2014 年末经审计可供股东分配的利润为 2,904,880,199.45
元。综合考虑公司盈利现况以及公司未来发展的资金需求,公司拟不进行利润分配,也不进行资
本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质性承诺,请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 16
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 30
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 33
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 34
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 108
                                                               2 / 108
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                          第一节    释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                      指    中国证券监督管理委员会
上交所                          指    上海证券交易所
公司、恒源煤电                  指    安徽恒源煤电股份有限公司
立信会计师事务所                指    立信会计师事务所(特殊普通合伙)
皖北煤电集团、控股股东          指    安徽省皖北煤电集团有限责任公司
安徽省国资委                    指    安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元                  指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中描述存在的风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论
与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       安徽恒源煤电股份有限公司
公司的中文简称                       恒源煤电
公司的法定代表人                     龚乃勤
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                         郝宗典                     祝朝刚
联系地址                     安徽省宿州市西昌路157号    安徽省宿州市西昌路157号
电话                         0557-3982147               0557-3982147
传真                         0557-3982260               0557-3982260
电子信箱                     hymd600971@163.com         hymd600971@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         安徽省宿州市西昌路157号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱                             hymd600971@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处
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     五、 公司股票简况
                                             公司股票简况
            股票种类             股票上市交易所           股票简称                     股票代码
     A股                     上海证券交易所        恒源煤电
     六、 公司报告期内注册变更情况
     (一) 基本情况
     公司报告期内注册情况未变更。
     (二) 公司首次注册情况的相关查询索引
     公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
     (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
     公司上市以来,主营业务未发生变化。
     (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
     公司上市以来,控股股东一直为皖北煤电集团,未发生变化。
     七、 其他有关资料
                                    名称                    立信会计师事务所(特殊普通合伙)
     公司聘请的会计师事务所(境
                                    办公地址                上海市南京东路 61 号
     内)
                                    签字会计师姓名          张松柏 王法亮
                             第三节      会计数据和财务指标摘要
     一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
     (一) 主要会计数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                            本期比
                                                                            上年同
       主要会计数据                 2014年                   2013年                       2012年
                                                                            期增减
                                                                              (%)
营业收入                       6,444,663,675.77       8,140,266,159.43       -20.83   9,139,464,741.86
归属于上市公司股东的净利润        15,572,819.52         313,774,609.96       -95.04     751,686,579.86
归属于上市公司股东的扣除非       -38,356,891.48         304,753,471.52      -112.59     728,065,722.65
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        212,030,355.48            621,880,307.5     -65.90     1,517,246,266.11
                                                                            本期末
                                                                            比上年
                                   2014年末                 2013年末        同期末          2012年末
                                                                            增减(%
                                                                               )
归属于上市公司股东的净资产     6,807,373,088.87       6,971,466,110.03         -2.35     6,867,032,261.28
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总资产                      13,813,751,682.80      13,380,721,683.84          3.24     13,453,343,840.02
     (二)    主要财务指标
                                                                      本期比上年同
             主要财务指标              2014年             2013年                          2012年
                                                                        期增减(%)
     基本每股收益(元/股)                0.02                0.31          -93.55             0.75
     稀释每股收益(元/股)                0.02                0.31          -93.55             0.75
     扣除非经常性损益后的基本每           -0.04                0.30         -113.33             0.73
     股收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)             0.23                4.53      减少4.3个百           11.43
                                                                                分点
     扣除非经常性损益后的加权平           -0.56                4.47    减少5.03个百            11.07
     均净资产收益率(%)                                                        分点
     二、 境内外会计准则下会计数据差异
     (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
          的净资产差异情况
     □适用 √不适用
     (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
          资产差异情况
     □适用 √不适用
     三、 非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
          非经常性损益项目                 2014 年金额             2013 年金额        2012 年金额
非流动资产处置损益                         -3,062,611.41           -4,514,717.46       8,370,399.22
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常       58,993,192.18           16,923,670.41       20,438,963.50
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至                                                   11,505,469.66
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保        4,169,761.42              356,177.53        1,075,470.68
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入                      970,645.71              788,182.13        1,045,021.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,919,116.84           -2,734,018.60       -2,082,782.57
少数股东权益影响额                         -2,667,157.39           -4,207,064.60       -9,519,916.77
所得税影响额                               -2,555,002.67           -2,058,804.75       -7,211,768.09
                 合计                      53,929,711.00            4,553,424.66       23,620,857.15
                                                5 / 108
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                              第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014年,面对复杂严峻的经济形势和急剧变化的煤炭市场的巨大冲击,为降低煤炭价格下滑
以及公司安全生产等不利影响,公司严格落实各项节支降耗措施及安全生产措施,加强生产组织、
经营管理和项目建设,努力保证经济平稳运行。报告期内,公司生产原煤1441万吨,销售商品煤
1168万吨;实现营业收入644466.37万元,同比减少20.83%;利润总额3454.51万元,同比减少91.43%;
每股收益0.02元,同比减少93.55%。报告期末,公司总资产1381375.17万元,比年初增加3.24%,
净资产680737.31万元,比年初减少2.35%。
    一年来,公司在弥补安全短板、强化安全管理的同时,着力抓好以下四个方面的工作:
    1、精益生产深入推进
    经济开采、高效生产,是公司应对危机的有力举措。公司上下着力推进精益生产,生产效率
效益持续提升。
    优化生产布局,经过经济技术论证,全年暂停或暂缓部分采区准备和水平开拓;优化采区设计,
增加了可采储量的同时减少了巷道工程量。积极推广应用综采液压支架机械化安拆平台、单轨吊
辅助运输等新装备、新工艺,加强采掘标杆队和专业化队伍建设,提高了公司全员效率。大力推
进重点工程建设,着力加快恒源矿深部改建工程、钱营孜电厂等项目进度。有序推进征迁复垦工
作,明确时间节点和责任主体,加强调度协调和考核兑现,确保井下生产正常接替。
    2、经济运行总体平稳
    面对煤炭价格持续下滑的形势,公司着力完善经营举措,传递市场压力,强化监督考核,经
济实现平稳运行。
    着力控制成本。公司推行“成本及内部考核收购单价和市场价格、资金与煤款回笼”紧密联
动、快速响应机制,逐月下达原煤完全成本、吨煤材料费、电费、综合电耗、“四项费用”等控
制目标,严格考核兑现,促进各单位自我加压、降本增效。积极推进技术经济一体化,着力实施
巷道支护差异化管理,有效降低支护成本。
    不断优化产品结构。加大选煤厂建设力度,完成了祁东选煤厂改造,建成了刘桥一矿选煤厂。
各矿以市场为导向,组织原煤生产,加大洗选力度,提高精块煤产量,实现了增收增效。
    不断加强市场开拓。在需求疲软、竞争激烈的市场中,销售部门直面挑战、敢打硬仗,及时
掌握分析市场信息,利用品种互补、组合营销、多样化的价格策略等措施灵活开展销售,巩固老
客户,开发优质客户,确保了自产商品煤的销售。
    3、内部管理持续改进
    公司坚持以危机倒逼管理,提升内部运行质量,增强应对危机的内生动力。
    持续深入推进精细化管理,着力推进内部市场化运行,积极落实物资全面超市化、工资预算
一体化等措施。坚持开展 CIA、合理化建议、课题攻关、“五小科技”等活动,加大创新成果的
推广力度。加大班组建设力度,构建了主要领导带头抓、分管领导督促抓、专业领导具体抓的工
作格局,着力加强精细化标准班队建设。提高培训质量,完善员工安全培训工作标准,强化培训
责任管理,有效提升培训质量,提高了员工技能水平。
    4、矿区形势和谐稳定
    一年来,公司上下克服沉重的经济压力,关心员工、维护民生,保持了凝心聚力共战危机的
和谐局面。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                          6,444,663,675.77     8,140,266,159.43           -20.83
营业成本                          5,470,922,836.25     6,738,309,132.96           -18.81
销售费用                             82,218,245.14        92,641,665.09           -11.25
                                         6 / 108
                                            2014 年年度报告
 管理费用                                645,167,888.25          739,332,982.61           -12.74
 财务费用                                126,489,069.11           73,196,142.57            72.81
 经营活动产生的现金流量净额              212,030,355.48           621,880,307.5           -65.90
 投资活动产生的现金流量净额             -937,357,774.95         -786,473,764.20           -19.18
 筹资活动产生的现金流量净额              629,568,746.13          391,748,750.70            60.71
 研发支出                                203,086,779.19          264,590,633.40           -23.24
 2     收入
 (1) 驱动业务收入变化的因素分析
       公司营业收入同比减少 20.83%,主要由于煤炭产品价格持续下降、销量下滑导致。
 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
       公司 2014 年煤炭商品价格继续下降是公司产品收入减少的主要原因。
 (3) 主要销售客户的情况
       报告期内,公司前五名销售客户销售金额合计 219526.71 万元,占销售总额比重为 26.97%。
 3     成本
     (1) 成本分析表
                                                                                         单位:元
 (1) 成本分析表
                                                                                        单位:元
                                             分行业情况
                                                                             上年同
                                             本期占总                                  本期金额较上
              成本构成                                                       期占总
分行业                      本期金额         成本比例         上年同期金额             年同期变动比
                项目                                                         成本比
                                               (%)                                         例(%)
                                                                             例(%)
工业          材料         557,696,083.00      12.18    672,285,413.47         10.41         -17.04
工业          职工薪酬   2,307,493,907.87      50.38 2,473,765,978.90          38.29          -6.72
工业          制造费用   1,681,282,692.80      36.71 2,142,591,209.92          33.17         -21.53
                                             分产品情况
                                                                             上年同
                                             本期占总                                  本期金额较上
              成本构成                                                       期占总
分产品                      本期金额         成本比例         上年同期金额             年同期变动比
                项目                                                         成本比
                                               (%)                                         例(%)
                                                                             例(%)
煤炭          材料         551,057,317.72       12.03     1,764,457,497.49     27.31         -68.77
煤炭          职工薪酬   2,307,493,907.87       50.38     2,473,765,978.90     38.29          -6.72
煤炭          制造费用   1,681,282,692.80       36.71     2,142,591,209.92     33.17         -21.53
电力          材料           6,638,765.28        0.14         6,498,492.69       0.1           2.16
电力          职工薪酬      21,111,000.71        0.46        23,454,868.56      0.36          -9.99
电力          制造费用      12,725,197.43        0.28        10,521,602.17      0.77          20.94
 (2) 主要供应商情况
       公司向前五名供应商采购金额合计 26,657.01 万元,占采购总额比重为 16.25 %。
                                                7 / 108
                                           2014 年年度报告
  4     费用
      报告期内公司销售费用、管理费用同比减少,主要原因为公司应对行业困难,加强内部管理,
  控制相应支出。财务费用大幅增加主要为本期借款增加相应利息支出。
  5     研发支出
  (1) 研发支出情况表
                                                                                         单位:元
  本期费用化研发支出                                                               203,086,779.19
  本期资本化研发支出
  研发支出合计                                                                     203,086,779.19
  研发支出总额占净资产比例(%)                                                              2.90
  研发支出总额占营业收入比例(%)                                                            3.15
  6     现金流
      (1)经营活动产生的现金流量净额 2014 年度比 2013 年度减少 40985.00 万元,主要是因为
  煤炭价格下滑,现金收入减少。
      (2)投资活动产生的现金流量净额 2014 年度比 2013 年度减少 15088.40 万元,主要是因为
  购买银行理财产品。。
      (3)筹资活动产生的现金流量净额 2014 年度比 2013 年度增加 23782.00 万元,主要是因为
  增加银行贷款。
  7     其他
  (1) 发展战略和经营计划进展说明
      2014 年年初,公司计划生产原煤 1485 万吨,销售商品煤 1205 万吨,年初预计营业收入 75.24
  亿元,营业成本 61.08 亿元,三项费用控制在 10.73 亿元。2014 年度,公司实际生产原煤 1441
  万吨,销售商品煤 1168 万吨,实现营业收入 64.450 亿元,营业成本 54.71 亿元,三项费用实际
  发生 8.54 亿元,由于煤炭市场持续低迷,营业收入略低于预期,但营业成本和三项费用得到了很
  好的控制。
      (二)行业、产品或地区经营情况分析
  1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元   币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                     营业收         营业成
分行                                           毛利 入比上          本比上
               营业收入        营业成本                                      毛利率比上年增减(%)
业                                           率(%) 年增减         年增减
                                                     (%)           (%)
工业    5,387,335,359.75   4,580,308,881.81 14.98 -15.83            -12.21      减少 3.51 个百分点
                                     主营业务分产品情况
                                                     营业收         营业成
分产                                           毛利 入比上          本比上
               营业收入        营业成本                                      毛利率比上年增减(%)
品                                           率(%) 年增减         年增减
                                                     (%)           (%)
煤炭    5,314,995,797.74   4,539,335,572.19 14.59 -28.47            -27.67      减少 0.95 个百分点
电力       77,705,284.48      40,973,309.62     47.27        2.36    1.23       增加 0.59 个百分点
  主营业务分行业和分产品情况的说明
                                               8 / 108
                                         2014 年年度报告
   公司主营业务分产品产销量具体情况如下:
                                                                                  单位:吨
                            项 目                                   2014 年年度
       原煤产量                                                                14,415,447.00
            其中:入洗量                                                       11,859,441.68
                  洗出量                                                        9,302,985.04
                  其中:精煤                                                    3,784,467.89
                         中煤                                                   3,912,057.98
                         块煤                                                    121,198.00
                         煤泥                                                   1,485,261.17
       销量                                                                    11,681,988.58
            其中:混煤                                                          6,306,725.84
                  洗精煤                                                        3,772,967.50
                  洗块煤                                                         145,761.00
                  煤泥                                                          1,456,534.24
   2、 主营业务分地区情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
               地区                         营业收入                营业收入比上年增减(%)
   国内                                       6,444,663,675.77                        -20.83
   国外                                                      0
   (三)资产、负债情况分析
   1   资产负债情况分析表
                                                                                       单位:元
                                                                               本期期末
                                    本期期末                        上期期末
                                                                               金额较上
                                    数占总资                        数占总资
 项目名称         本期期末数                        上期期末数                 期期末变    情况说明
                                    产的比例                        产的比例
                                                                                动比例
                                      (%)                           (%)
                                                                                 (%)
货币资金         985,903,076.22         7.14    1,101,752,486.35        8.23      -10.52 收入减少
应收票据       2,021,843,864.85        14.64    1,886,620,018.65       14.10        7.17 客 户 结 算 方
                                                                                         式改变
应收账款         421,205,803.98         3.05       275,691,305.07       2.06       52.78 煤 炭 行 情 下
                                                                                         行,部分客户
                                                                                         延长货款结
                                                                                         算期
其他流动资产     250,3

  附件:公告原文
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