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万业企业:2023年度会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

上海万业企业股份有限公司2023 年度会计师事务所履职情况评估报告上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华会计师事务所”)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对众华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、2023 年度会计师事务所基本情况

1、资质条件

(1)机构名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1985 年 成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年)

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

(5)2023 年末合伙人数量为65位,注册会计师人数为351 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 150 人。

(6)2023 年度经审计的收入总额为5.83亿元,其中审计业务收入 4.58亿元,证券业务收入 1.60亿元。

(7)2023 年度上市公司审计客户70 家,涉及的行业包括房地产业、制造业,水利、环境和公共设施管理业等。审计收费总额 0.91亿元。众华会计师事务所审计的与本公司同行业客户共3 家。

2、执业记录

(1)人员信息

签字项目合伙人:严臻,2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2000年开始在众华会计师事务所执业、2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:龚成,2018年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年开始在众华会计师事务所执业、2021年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王颋麟,2009年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计业务、2004年开始在众华会计师事务所执业、2023年开始为本公司提供审计服务。

(2)诚信记录

上述签字项目合伙人严臻、签字注册会计师龚成、项目质量控制复核人王颋麟近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(3)独立性

众华会计师事务所及项目合伙人严臻、签字注册会计师龚成、项目质量控制复核人王颋麟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、聘任会计师履行的程序

经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议及 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘众华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,董事会审计委员会也发表了书面审核意见。

二、质量管理水平

1、业务咨询及意见分歧解决

众华会计师事务所运行完善的业务咨询和意见分歧解决机制,在执行审计业务的过程中,针对困难或有争议的事项进行咨询,并按照达成的一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见,通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧,众华会计师事务所实施明确的分歧解决程序,确保在意见分歧解决后才出具业务报告。

2、项目组内部复核

众华会计师事务所针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序,包括项目经理复核、项目合伙人复核。项目经理的复核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划,完整记录执行的审计程序,并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求;项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。

3、独立复核

众华会计师事务所针对本审计业务实施独立复核程序,安排项目组成员以外的具有足够、适当的经验和权限的合伙人实施独立复核,对项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按众华会计师事务所质量管理要求实施独立复核程序,形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核,项目合伙人才能签署审计报告。

4、质量管理体系的监控和整改

众华会计师事务所按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到众华会计师事务所的内部程序中,针对具体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查,每隔一段时间就定期实施。

综上,在执行公司 2023 年报审计的过程中,众华会计师事务所各项质量管理措施均得到了有效执行。

三、工作方案

2023 年度审计过程中,众华会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、研发支出、金融工具、关联方交易等。众华会计师事务所全面配合公司审计工作,基于与公司商定的时间表,开展其年度审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。众华会计师事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

四、人力及其他资源配备

众华会计师事务所项目组由项目合伙人、项目经理和其他审计人员组成。项目实行项目合伙人负责制,项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验及其对本公司所处的相关行业的了解程度等因素后,委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员,其中核心项目审计成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。

众华会计师事务所配备经验丰富的技术专家团队,审计项目组根据实际需要引入和信税务专家、估值专家、信息系统专家成员等参与工作。

五、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了众华会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。众华会计师事务所通过建立保密制度、档案管理等一系列有效的内部制度来确保全体员工对客户信息保密,这些制度措施包括遵守事务所操守准则、开展培训,并要求所有专业服务人员进行年度确认。在制定审计方案

和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

六、风险承担能力水平

众华会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险。截止 2023 年末,众华会计师事务所已购买的职业责任保险累计赔偿限额为20,000 万元,职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024 年4月25日


  附件:公告原文
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