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武汉长江通信产业集团股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-30
            2014 年年度报告
武汉长江通信产业集团股份有限公司
    2014 年年度报告
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                                       2014 年年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人童国华、主管会计工作负责人赖智敏          及会计机构负责人(会计主管人员)桂
   明晖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
       经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现母公司净利润
11,600,347.32 元, 按公司会计政策以此为基数分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公
积共计 2,320,069.46 元。公司 2014 年归属于上市公司股东的净利润 44,074,684.96 元,拟按每股
0.10 元向公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司累积未分配利润 299,171,286.44 元结转
以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ........................................................................................................... 4
第二节     公司简介 ............................................................................................................................... 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 6
第四节     董事会报告 ........................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ............................................................................................................................. 19
第六节     股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 23
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 27
第八节     公司治理 ............................................................................................................................. 35
第九节     内部控制 ............................................................................................................................. 39
第十节     财务报告 ............................................................................................................................. 40
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................... 151
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                         第一节    释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司                                      指               武汉长江通信产业集团股份有
                                                           限公司
武汉邮科院                               指                武汉邮电科学研究院
烽火科技                                 指                武汉烽火科技集团有限公司
经发投集团                               指                武汉经济发展投资(集团)有
                                                           限公司
武汉高科                                 指                武汉高科国有控股集团有限公
                                                           司
长光集团                                 指                武汉长江光通信产业有限公司
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的行业风险、经营风险等其他风险,敬请查阅董事会报
告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
                              第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      武汉长江通信产业集团股份有限公司
公司的中文简称                      长江通信
公司的外文名称                      WuHan Yangtze Communication Industry Group
                                    Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                  YCIG
公司的法定代表人                    童国华
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                   证券事务代表
姓名                        梅勇                           谢萍
联系地址                    武汉市东湖开发区关东工业园     武汉市东湖开发区关东工业园
                            文华路2号                      文华路2号
电话                        027-67840308                   027-67840265
传真                        027-67840308                   027-67840274
电子信箱                    sh600345@ycig.com              sh600345@ycig.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                        武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            www.ycig.com
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电子信箱                                sh600345@ycig.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           《中国证劵报》、《上海证劵报》、《证劵时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称              股票代码       变更前股票简称
A股                 上海证劵交易所 长江通信
六、 公司报告期内注册变更情况
      公司报告期内注册情况未变更。
(一) 公司首次注册情况的相关查询索引
      公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(二) 公司上市以来,主营业务的变化情况
      公司上市以来主营业务没有重大变化,主要从事通信电子及相关设备的研发、生产及销售。
(三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
      1、2010 年 12 月,经国务院国有资产监督管理委员会批准,原第一大股东武汉长江光通信产
业有限公司将其所持本公司 5681.4 万股股份(占总股本的 28.69%)无偿划转给武汉经济发展投
资(集团)有限公司,经发投集团成为本公司第一大股东,长光集团不再持有本公司股份。(详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2010 年 12 月 11 日公司公告。)
      2、2014 年 2 月 28 日,经国务院国有资产监督管理委员会批准,原第一大股东和第二大股东
经发投集团及武汉高科分别所持本公司 3579.2820 万股、2088.9477 万股股份变更为烽火科技持
有,本公司实际控制人变更为武汉邮科院。烽火科技持有本公司 5668.2297 万股股份,占总股本
的 28.63%;经发投集团持有本公司 2102.118 万股股份,占总股本的 10.61%;武汉高科持有本公
司 1226.8423 万股股份,占总股本的 6.20%。(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014
年 3 月 4 日公司公告。)
七、 其他有关资料
                               名称                 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                               办公地址             武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
内)
                               签字会计师姓名       肖峰、陈刚
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                          第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                          本期比
                                                                          上年同
       主要会计数据               2014年                  2013年                        2012年
                                                                          期增减
                                                                            (%)
营业收入                       865,932,814.58      1,063,951,190.78       -18.61 1,077,046,295.12
归 属 于 上 市公 司 股东 的     44,074,684.96        -78,830,260.56             /    101,068,173.77
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的      5,998,546.19        -99,512,041.59            /        11,369,864.28
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流    -13,234,559.62        -53,084,954.51        75.07       -28,917,155.10
量净额
                                                                          本期末
                                                                          比上年
                                 2014年末                2013年末         同期末      2012年末
                                                                          增减(%
                                                                             )
归 属 于 上 市公 司 股东 的   1,185,718,097.91     1,075,752,104.36         10.22 1,192,673,221.64
净资产
总资产                        1,667,996,387.36     1,980,076,123.43       -15.76   1,995,253,254.09
注:公司会计政策变更对上述数据无影响。
(二)      主要财务指标
                                                                       本期比上年同
         主要财务指标                2014年              2013年                            2012年
                                                                         期增减(%)
基本每股收益(元/股)                      0.22             -0.40                 /            0.51
稀释每股收益(元/股)                      0.22             -0.40                 /            0.51
扣除非经常性损益后的基本每                  0.03             -0.50                 /            0.06
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                   3.86             -6.93        增加10.79             8.67
                                                                            个百分点
扣除非经常性损益后的加权平                  0.52             -8.75      增加9.27 个             0.98
均净资产收益率(%)                                                           百分点
注:公司会计政策变更对上述数据无影响。
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
          非经常性损益项目                      2014 年金额           2013 年金额     2012 年金额
非流动资产处置损益                             14,061,010.69         12,868,745.34 88,390,106.33
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
                                               6 / 151
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的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常    8,411,356.74    9,073,993.00    6,045,003.00
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益                           13,636,726.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期        159,604.82     338,738.67      720,487.43
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备        357,182.10                     219,781.99
转回
对外委托贷款取得的损益                  3,865,875.03
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支      4,267,620.75     762,668.46     2,066,250.30
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                     -5,066,835.96   -2,105,443.67   -2,851,807.51
所得税影响额                           -1,616,401.40     -256,920.77   -4,891,512.05
                合计                   38,076,138.77   20,681,781.03   89,698,309.49
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三、 采用公允价值计量的项目
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                          对当期利润的影响
    项目名称          期初余额          期末余额           当期变动
                                                                                金额
可供出售金融资产     2,520,000.00     19,973,250.00      17,453,250.00                0.00
-成都华泽钴镍材
料股份有限公司
长期股权投资-长     15,620,927.31     16,467,544.37         846,617.06         846,617.06
飞(武汉)光系统
股份有限公司
       合计         18,140,927.31     36,440,794.37      18,299,867.06         846,617.06
                              第四节        董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年,国家对信息及电子产业持续给予政策扶持,市场需求扩大,为公司提供了良好的发
展机遇,公司充分利用现有产业和技术基础,以发展为主线,稳中求进,努力发展移动物联技术
及解决方案、半导体照明等具备发展潜力的信息电子产业,以切实有效的经营管理工作推动各项
业务发展,取得了一定的成效。同时由于参股公司投资收益的增长和资产减值的减少,公司实现
扭亏为盈。
    然而宏观经济继续下行,通信行业投资增速放缓,市场竞争更为激烈,公司逐步调整退出了效
益不佳且缺乏后劲的通信设备精密结构产品及可录光盘等传统制造业务,公司整体经营规模有所
下降,而公司着力发展的信息电子产业尚处于开拓阶段,尚未形成独特的竞争优势。
    报告期内,公司实现营业收入 8.66 亿元,与上年同期相比下降 18.61%,实现归属于上市公
司股东的净利润 4,407 万元。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                      本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                             865,932,814.58     1,063,951,190.78            -18.61
营业成本                             770,068,199.95       964,672,823.06            -20.17
销售费用                              30,090,334.06        36,664,828.62            -17.93
管理费用                             114,401,998.90       119,897,811.95             -4.58
财务费用                               5,864,406.47        10,310,758.75            -43.12
经营活动产生的现金流量净额           -13,234,559.62       -53,084,954.51             75.07
投资活动产生的现金流量净额           144,991,795.84        17,729,030.85            717.82
筹资活动产生的现金流量净额          -128,345,782.52       -11,209,587.44         -1,044.96
研发支出                              19,183,310.38        19,920,408.28             -3.70
                                          8 / 151
                                         2014 年年度报告
2            收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
                                                              本期金额较上年
               分行业        本期营业收入      上年同期营业收入
                                                              同期变动比例(%)
    通信行业          801,781,154.77     907,639,172.78             -11.66
    信息电子行业        64,142,659.81     70,700,692.99              -9.28
    其他行业                 9,000.00     85,611,325.01             -99.99
    合计              865,932,814.58 1,063,591,190.78               -18.61
      本报告期营业收入总额较上年同期减少 18.61%,主要是(1)在本报告期内出售原下属子公
司深圳联亨技术有限公司股权、合并范围变更,使得通信精密结构件销售收入减少以及其他通信
器材销售收入减少所致。如剔除合并范围变更的影响,本报告期营业收入比上年减少 10.20%。(2)
本报告期停止建材、小家电等其他商品销售业务。
(2) 主要销售客户的情况
      本报告期前五大客户产生的营业收入的汇总金额为 485,215,616.73 元,占本期全部营业收入
总额的 56.03%%。
3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                        单位:元
                                          分行业情况
                                                                                  本期金
                                                                         上年同
                                         本期占                                   额较上
               成本构                                                    期占总             情况
    分行业                本期金额       总成本          上年同期金额             年同期
               成项目                                                    成本比             说明
                                         比例(%)                                  变动比
                                                                         例(%)
                                                                                  例(%)
通信行业       直接材   683,982,915.94       95.43      749,400,257.30    91.67     -8.73   注1
               料
通信行业       直接人    15,724,512.10        2.19       28,293,532.06     3.46   -44.42    注1
               工
通信行业       制造费    16,995,453.80        2.38       39,773,644.33     4.87   -57.27    注1
               用
通信行业       小计     716,702,881.84      100.00      817,467,433.69   100.00   -12.33
信息电子       直接材    47,117,687.30       88.29       49,618,710.91    76.96    -5.04    注2
行业           料
信息电子       直接人     2,281,005.01        4.27        4,521,469.78     7.01   -49.55    注2
行业           工
信息电子       制造费     3,966,625.80        7.44       10,337,357.14    16.03   -61.63    注2
行业           用
信息电子       小计      53,365,318.11      100.00       64,477,537.83   100.00   -17.23
行业
其他行业      商品成              0.00            82,727,851.54 100.00 -100.00 注 3
              本
    注 1:通信行业成本减少,主要是因为收入减少、成本相应减少,同时产品结构变化所致。
                                              9 / 151
                                        2014 年年度报告
    注 2:信息电子行业成本减少,主要是因为收入减少、成本相应减少,同时产品结构变化所
致。
    注 3:其他行业成本减少,主要是因为本期未开展建材、小家电等商品销售业务所致。
(2) 主要供应商情况
       本报告期内,公司向前五名供应商的采购金额为 33,942 万元,占采购总额的 39.17%。
4      费用
  项     目              2014 年度          2013 年度        变动比例(%)
  销售费用               30,090,334.06      36,664,828.62        -17.93
  管理费用             114,401,998.90      119,897,811.95         -4.58
  财务费用                5,864,406.47      10,310,758.75        -43.12
     本报告期内,销售费用、管理费用、财务费用较上年同期减少,主要是报告期内处置子公司
股权、合并范围变更,同时加强费用控制,压缩各项开支所致。
5     研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                  单位:元
本期费用化研发支出                                                           14,744,189.52
本期资本化研发支出                                                            4,439,120.86
研发支出合计                                                                 19,183,310.38
研发支出总额占净资产比例(%)                                                         1.40
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                       2.22
6      现金流
                  项目                    2014 年度           2013 年度      变动比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额        -13,234,559.62       -53,084,954.51         75.07
    投资活动活动产生的现金流量净额    144,991,795.84        17,729,030.85        717.82
    筹资活动活动产生的现金流量净额 -128,345,782.52         -11,209,587.44      -1,044.96
      报告期内,公司现金净流入 339 万元,其中:经营活动现金净流出 1323 万元,同比减少 3,985
万元,主要是由于本期销售回款增加,从而增加了现金流入;投资活动现金净流入 14,499 万元,
同比增加 12,726 万元,主要是本期收到参股公司长飞光纤光缆公司的分红增加所致。筹资活动现
金净流出 12,835 万,同比增加 11,714 万元,主要是偿还银行借款所致。
7      其他
(1)     发展战略和经营计划进展说明
       报告期内,公司充分利用现有产业和技术基础,以发展为主线,稳中求进,努力发展移动物
联网、半导体照明等具备潜力的信息电子产业,逐步调整缺乏后劲的传统制造产业;同时着重完
善各项管理职能,强化集团整体管控,以预算管理和组织绩效管理为核心,强化财务运营监控管,
以切实有效的经营管理工作推动各项业务发展,完成了年度经营计划。
                                            10 / 151
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                 营业收入     营业成本
                                                    毛利率                               毛利率比上
    分行业       营业收入         营业成本                       比上年增     比上年增
                                                    (%)                                年增减(%)
                                                                 减(%)      减(%)
通信行业       801,781,154.77   716,702,881.84           10.61     -11.66       -12.33     增加 0.68
                                                                                             个百分点
信息电子        64,142,659.81    53,365,318.11           16.80      -9.28       -17.23       增加 8.00
行业                                                                                         个百分点
其他行业             9,000.00            0.00           100.00     -99.99      -100.00     增加 96.63
                                                                                             个百分点
合     计      865,932,814.58   770,068,199.95           11.07     -18.61       -20.17       增加 1.74
                                                                                             个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                                 营业收入     营业成本
                                                    毛利率                               毛利率比上
    分产品       营业收入         营业成本                       比上年增     比上年增
                                                    (%)                                年增减(%)
                                                                 减(%)      减(%)
光通信产       290,604,697.68   214,347,187.31           26.24     -17.78       -21.97     增加 3.95
品                                                                                           个百分点
通信器材       511,176,457.09   502,355,694.53            1.73      -7.76        -7.45     减少 0.33
产品                                                                                         个百分点
信息电子        64,142,659.81    53,365,318.11           16.80      -9.28       -17.23     增加 8.00
产品                                                                                         个百分点
其他产品             9,000.00            0.00           100.00     -99.99      -100.00     增加 96.63
及服务                                                                                       个百分点
合 计          865,932,814.58   770,068,199.95           11.07     -18.61       -20.17     增加 1.74
                                                                                             个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                               单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入              营业收入比上年增减(%)
国内                             

  附件:公告原文
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