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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
黑龙江黑化股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-03
                                       2014 年年度报告
公司代码:600179                                                       公司简称:黑化股份
                      黑龙江黑化股份有限公司
                          2014 年年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、         董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:    请
   投资者特别关注。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意
       见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
    黑龙江黑化股份有限公司 2014 年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计于
2015 年 3 月 1 日出具了带强调事项的无保留审计意见。
    审计意见强调事项:我们提醒财务报表使用者关注,正如财务报表附注十一所述,黑化股份
2014 年度净利润为-30,779.43 万元,截止 2014 年 12 月 31 日累计亏损 76,602.94 万元,资产负
债率为 99.61%。上述情况表明可能导致对黑化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在
重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
五、 公司负责人隋继广、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人(会计主管人员)杜秀云
   声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经审计,本公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润-305,801,242.42 元,加期初未分
配利润 -460,228,176.91 元,本年度可供分配的利润为 -766,029,419.33 元。公司董事会拟定
2014年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
七、 前瞻性陈述的风险声明
八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
九、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
十、 其他
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 30
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 38
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 42
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 43
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 168
                                                              3/168
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                          第一节    释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                              指              黑龙江黑化股份有限公司
                                          指
二、 重大风险提示
   无
                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       黑龙江黑化股份有限公司
公司的中文简称                       黑化股份
公司的外文名称                       www.hh.chemchina.com
公司的外文名称缩写                   HH
公司的法定代表人                     隋继广
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                 证券事务代表
姓名                         张连增
联系地址                     黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基
                             区向阳大街2号
电话                         0452-8927129
传真                         0452-8927129
电子信箱                     hhgf600179@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
公司办公地址的邮政编码
公司网址
电子信箱                             hhgf600179@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 公司董事会秘书处
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五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称            股票代码      变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 黑化股份            600179           ST黑化
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务没有发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,公司控股股东没有发生变更。
七、 其他有关资料
                              名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                              办公地址            上海市黄浦区南京路 61 号四楼
内)
                              签字会计师姓名      林盛、李新刚
                              名称
公司聘请的会计师事务所(境
                              办公地址
外)
                              签字会计师姓名
                              名称
                              办公地址
报告期内履行持续督导职责的
                              签字的保荐代表
保荐机构
                              人姓名
                              持续督导的期间
                              名称
                              办公地址
报告期内履行持续督导职责的
                              签字的财务顾问
财务顾问
                              主办人姓名
                              持续督导的期间
八、 其他
                                          5/168
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                         第三节    会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                   本期比
                                                                   上年同
       主要会计数据           2014年                2013年                      2012年
                                                                   期增减
                                                                     (%)
营业收入                  1,080,180,738.62     1,641,954,551.94    -34.22 1,639,736,588.21
归属于上市公司股东的       -305,801,242.42        10,563,169.37    -2,995     17,256,773.40
净利润
归属于上市公司股东的       -290,721,889.50      -23,242,764.14               -100,423,226.60
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流         47,897,010.78      -39,738,653.57                  65,321,298.71
量净额
                                                                   本期末
                                                                   比上年
                             2014年末              2013年末        同期末        2012年末
                                                                   增减(%
                                                                     )
归属于上市公司股东的          6,875,374.38      312,229,297.13         -98      299,030,392.83
净资产
总资产                    1,563,986,332.08     2,283,401,712.80       -32    1,682,321,922.45
(二)      主要财务指标
                                                                 本期比上年同
         主要财务指标             2014年           2013年                           2012年
                                                                   期增减(%)
基本每股收益(元/股)                 -0.78              0.03         -2,700             0.04
稀释每股收益(元/股)                 -0.78              0.03         -2,700             0.04
扣除非经常性损益后的基本每             -0.75             -0.06                           -0.26
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)               -191             3.46    减少195.46个             6.01
                                                                       百分点
扣除非经常性损益后的加权平              -182             -7.61   减少175.39个                -35
均净资产收益率(%)                                                    百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元    币种:人民币
                                                  附注(如
     非经常性损益项目             2014 年金额                 2013 年金额       2012 年金额
                                                  适用)
非流动资产处置损益                   73,745.51               -2,573,772.74
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与      1,532,307.69                3,092,307.69   110,330,000.00
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                       -294,678.00
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
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置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项                               1,057,994.41      7,350,000.00
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外     -16,390,728.12           32,229,404.15
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
            合计               -15,079,352.92           33,805,933.51   117,680,000.00
四、 采用公允价值计量的项目
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                      对当期利润的影响
    项目名称          期初余额          期末余额       当期变动
                                                                            金额
      合计
五、 其他
                               第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年公司面临的外部环境依然严峻,受行业产能过剩影响,市场需求低迷,供需矛盾突出,
主要产品焦炭、尿素等销售价格持续低位运行。在此背景下,公司主要生产装置采取低负荷生产,
产品成本和销售价格倒挂日趋严重,致使公司 2014 年经营业绩出现大幅亏损。面对困境,公司克
服重重困难,在公司董事会、管理层的带领下,经过全体员工共同努力,通过挖潜增效,狠抓生
产安稳长满优,实现 2014 年生产、经营持续稳定运行。为公司下一步扭转困境奠定了基础。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                 单位:元    币种:人民币
                                         8/168
                                            2014 年年度报告
                    科目                       本期数          上年同期数          变动比例(%)
营业收入                                    1,080,180,738.62   1,641,954,551.94              -34.22
营业成本                                    1,253,050,605.31   1,565,589,700.13              -19.96
销售费用                                       10,074,289.72       7,890,892.81               27.67
管理费用                                       68,087,403.95      36,667,225.36               85.69
财务费用                                       36,393,218.22      32,535,109.04               11.86
经营活动产生的现金流量净额                     47,897,010.78     -39,738,653.57              220.53
投资活动产生的现金流量净额                        103,023.92     -14,476,842.41              100.71
筹资活动产生的现金流量净额                     -9,870,190.12      72,598,119.75            -113.60
研发支出
2            收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
由于市场原因,导致焦炭、尿素产品价格下降,收入减少。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年公司生产焦炭 53.46 万吨,销量 50.52 万吨,产量较上年减少 17.65%,销量较上年减少
18.7%,主要原因是焦炭价格降低并且销售量大幅度下降;尿素产量 16.75 万吨,销量 16.28 万吨,
产量较上年减少 37.51%,销量较上年减少 39.32%,主要是尿素全年生产不稳定,市场价格下降,
导致企业产品收入下降。
(3) 订单分析
(4) 新产品及新服务的影响分析
(5) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售收入金额合计:418,595,160.13 元,占公司全部营业收入 38.75%。
(6) 其他
3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                          单位:元
                                              分行业情况
                                                                                   本期金
                                            本期占                        上年同
                                                                                   额较上
               成本构                       总成本                        期占总             情况
   分行业                    本期金额                    上年同期金额              年同期
               成项目                       比例                          成本比             说明
                                                                                   变动比
                                              (%)                         例(%)
                                                                                   例(%)
煤化工        直接材       990,957,853.93     87.36   1,331,483,102.38     90.14   -25.57    产量
                                                 9/168
                                      2014 年年度报告
            料                                                                        下降,
                                                                                      消耗
                                                                                      减少
            直接人   33,579,041.07      2.96        38,670,698.70     2.62   -13.17   部 分
            工                                                                        职 工
                                                                                      退休,
                                                                                      工 资
                                                                                      减少
            制造费   109,816,371.47     9.68       106,880,756.84     7.24     2.75   费用
            用                                                                        增加
                                       分产品情况
                                                                             本期金
                                      本期占                        上年同
                                                                             额较上
            成本构                    总成本                        期占总            情况
   分产品              本期金额                    上年同期金额              年同期
            成项目                    比例                          成本比            说明
                                                                             变动比
                                        (%)                         例(%)
                                                                             例(%)
焦化产      直接材   686,706,032.09     93.4       993,310,624.19    96.33   -30.87     产
品          料                                                                        量下
                                                                                      降,消
                                                                                      耗减
                                                                                      少
            直接人   17,426,829.98      2.37        17,830,862.26     1.73    -2.27       部
            工                                                                        分 职
                                                                                      工 退
                                                                                      休,工
                                                                                      资 减
                                                                                      少
            制造费   31,066,020.32      4.23        20,029,144.18     1.94     55.1   费 用
            用                                                                        增加
化 肥 产    直接材   304,251,821.84    76.22       338,172,478.19    75.85   -10.03   产 量
品          料                                                                        下降,
                                                                                      消 耗
                                                                                      减少
            直接人   16,152,211.09      4.05        20,839,836.44     4.67   -22.49   部 分
            工                                                                        职 工
                                                                                      退休,
                                                                                      工 资
                                                                                      减少
            制造费   78,750,351.15     19.73        86,851,612.66    19.48    -9.33   费用
            用                                                                        减少
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额:741,344,360.52 元,占全部采购金额 85.46%。
(3) 其他
                                          10/168
                                                2014 年年度报告
4      费用
项目              本期金额      上期金额      变动金额         变动幅度
销售费用        10,074,289.72        7,890,892.81          2,183,396.91         27.67%
管理费用        68,087,403.95       36,667,225.36          31,420,178.59         85.69%
财务费用        36,393,218.22       32,535,109.04          3,858,109.18          11.86%
5      研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                                 单位:元
本期费用化研发支出
本期资本化研发支出
研发支出合计
研发支出总额占净资产比例(%)
研发支出总额占营业收入比例(%)
(2) 情况说明
6      现金流
7      其他
(1)     公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2)      公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(3)     发展战略和经营计划进展说明
(4)      其他
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                     单位:元   币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                          营业收入    营业成本   毛利率比
                                                               毛利率
    分行业         营业收入                营业成本                       比上年增    比上年增   上年增减
                                                               (%)
                                                                          减(%)     减(%)      (%)
煤化工          989,156,731.48     1,135,358,650.35             -14.78      -35.75      -21.54        减少
行业                                                                                             20.79 个
                                                                                                   百分点 
                                             主营业务分产品情况
                                                         毛利率           营业收入    营业成本   毛利率比
    分产品         营业收入                营业成本
                                                           (%)          比上年增    比上年增   上年增减
                                                      11/168
                                         2014 年年度报告
                                                                   减(%)      减(%)      (%)
焦炭           441,813,660.95     546,953,099.94        -23.8        -40.73       -33.36   减少 13.7
                                                                                           个百分点
尿素           238,523,709.23     287,904,094.32        -20.7       -52.91       -21.39         减少
                                                                                           48.39 个
                                                                                             百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
焦炭因为产量和销量较上年都有所减少,受市场价格影响毛利率较上年有所下降;尿素产量和销
量较上年减少较大,并且市场整体销售情况不稳定,销售收入减少 52.91 个百分点,毛利率减少
48.39 个百分点。
2、 主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
              地区                            营业收入                营业收入比上年增减(%)
    东北及内蒙地区                                989,156,731.48                       

  附件:公告原文
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