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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北京旋极信息技术股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-23
北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文2014年半年度报告 2014年 08月 
北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文第一节重要提示、释义 
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    公司副总经理盖峰先生因生病请假,未参与公司本次半年度报告的审核工作,无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,请投资者特别关注。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人(会计主管人员)陈湘宁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文目录 
第一节重要提示、释义. 2 
第二节公司基本情况简介. 7 
第三节董事会报告. 13 
第四节重要事项. 32 
第五节股份变动及股东情况. 42 
第六节董事、监事、高级管理人员情况. 47 
第七节财务报告. 49 
第八节备查文件目录. 136 
北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文释义 
释义项指释义内容 
旋极信息、本公司、公司 
指北京旋极信息技术股份有限公司 
中天涌慧指北京中天涌慧投资咨询有限公司,本公司设立时发起人之一,本公司控股股东、实际控制人陈江涛先生控股的公司 
上海旋极指上海旋极信息技术有限公司,本公司全资子公司 
成都旋极指成都旋极历通信息技术有限公司,本公司控股子公司 
旋极国际指旋极国际(香港)有限公司,本公司全资子公司 
深圳旋极指深圳市旋极历通科技有限公司,本公司全资子公司 
麦禾信通指北京麦禾信通科技有限公司,本公司控股子公司 
安徽旋极指安徽旋极智慧农业科技有限公司,本公司控股子公司 
蓝鲸众合指北京蓝鲸众合投资管理有限公司,本公司参股公司 
旋极泰科指北京旋极泰科新科技有限公司,本公司参股公司 
上海索乐指上海索乐软件技术有限公司,本公司参股公司 
中科微电子指北京中科微电子技术有限公司,本公司参股公司 
天津实想指天津市实想科技有限公司,麦禾信通参股公司 
中软金卡指北京中软金卡信息技术有限公司,本公司拟以现金及发行股份的方式购买中软金卡 100%股权 
赛瑞工信指赛瑞工信科技(北京)有限公司,本公司控股子公司 
唯致动力指北京唯致动力网络信息科技有限公司,本公司参股公司 
旋极星达指北京旋极星达技术有限公司,本公司参股公司 
中航特装指南京中航特种装备有限公司,本公司参股公司 
成都智奇指成都智奇信息技术有限公司,成都旋极全资子公司 
北京百旺指北京百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司,北京地区税控产品销售、服务提供商 
天津百望指天津百望金赋科技有限公司,本公司控股子公司,天津地区税控产品销售、服务提供商 
杭州百旺指杭州百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司,杭州地区税控产品销售、服务提供商 
厦门百旺指厦门百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司,厦门地区税控产品销售、服务提供商 
福建百旺指福建百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司,福建地区税控产品销售、服务提供商 
宁波百旺指宁波百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司,宁波地区税控产品销售、服务提供商 
山西百旺指山西百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司,山西地区税控产品销售、服务提供商 
吉林百旺指吉林省百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司,吉林地区税控产品销售、服务提供商 
江西百旺指江西百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司,江西地区税控产品销售、服务提供商 
宁夏百旺指宁夏百旺金赋科技有限公司,本公司全资子公司,宁夏地区税控产品销售、服务提供商 
海口百旺指海口百旺金赋信息技术有限公司,本公司控股子公司,海口地区税控产品销售、服务提供商 
北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文云南百望指云南百望金赋科技有限公司,本公司参股公司,云南地区税控产品销售、服务提供商 
上海百旺指上海百旺金赋科技有限公司,上海旋极全资子公司,上海地区税控产品销售、服务提供商 
新疆百旺指新疆百旺金赋信息科技有限公司,本公司控股子公司,新疆地区税控产品销售、服务提供商 
舟山百旺指舟山百旺金赋信息科技有限公司,杭州百旺控股子公司,舟山地区税控产品销售、服务提供商 
温州百旺指温州百旺金赋信息科技有限公司,杭州百旺控股子公司,温州地区税控产品销售、服务提供商 
北京百旺西藏分公司 
指北京百旺金赋科技有限公司西藏分公司,北京百旺分公司,西藏地区税控产品销售、服务提供商 
中国证监会指中国证券监督管理委员会 
深交所指深圳证券交易所 
《公司法》指《中华人民共和国公司法》 
《证券法》指《中华人民共和国证券法》 
《公司章程》指《北京旋极信息技术股份有限公司章程》 
报告期指 2014年 1月 1日-2014年 6月 30日 
元指人民币元 
A股指每股面值为 1.00元之人民币普通股 
    非公开发行股票 
指本公司拟以向中邮创业基金管理有限公司、华商基金管理有限公司非公开发行股份募集资金不超过人民币 5,000万元。
    嵌入式系统指以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁剪,适用于应用环境中,对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。
    嵌入式软件指基于嵌入式系统设计的软件,可细分成系统软件、支撑软件、应用软件三类。
    嵌入式系统测试 
指通过构建一个系统环境对嵌入式系统进行的测试,包括对构成嵌入式系统一部分的软件、硬件和整个系统的测试。
    仿真测试指模拟软件的真实使用环境,软件配置到真实的使用状态进行的测试,一般发生在产品交付使用前。
    故障注入指一种可靠性验证技术,通过受控实验向系统中刻意引入故障,并观察系统中存在故障时的行为,一般分为:基于硬件的故障注入、基于软件的故障注入以及基于仿真的故障注入。
    多用途航电中继系统 
指即MARS-Multipurpose Avionics Relay System,基于高速光纤通信的航电中继技术是用来在分立实验室之间实现远程互联的航电中继网络。
    航电系统指飞机上所有电子系统的总和,一个最基本的航空电子系统由通信、导航和显示管理等多个系统构成。
    航电总线协议指航空电子领域总线传输协议的统称,主要应用在航空、航天领域,目前主要的航电总线协议有MIL-STD-1553B、ARINC429,另外 AFDX和 FC-AE是新兴的高速航电总线协议,用在一些新型航空航天系统中。
    AFDX 指 AVIONICS FULL DUPLEX SWITCHED ETHERNET 的英文缩写,即航空电子全双工交换式以太网,是最新航电总线协议。
    大飞机指起飞总重超过 100吨的运输类飞机,包括军用大型运输机和民用大型运输机,也包括一次航程达到 3000公里的军用或乘坐达到 100座以上的民用客机。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文列装指列入军队的装备序列,一种装备技术能够进行批量装备或需要军队部分装备来进行验证。
    USBKEY 指是一种 USB接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片,有一定的存储空间,可以存储用户的私钥以及数字证书,利用其内置的公钥算法实现对用户身份的认证。
    COS 指 Chip Operating System的英文缩写,即片内操作系统,控制智能卡和外界的信息交换,管理智能卡内的存储器并在卡内部完成各种命令的处理。
    税控盘指税务部门安装在企业公司的专门用来监督企业公司发票开具领取作废等使用情况的硬盘,同时可以有效监督企业公司申报纳税情况。
    智能移动终端指采用移动通信技术的移动公用电话、桌面商话、手持商话等移动智能终端设备,是一个典型的嵌入式系统,可分为家用型、商务型、一般行业应用型、工业行业应用型,主要以 PDA、智能手机等形式存在。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文第二节公司基本情况简介
    一、公司信息 
    股票简称旋极信息股票代码 300324 
公司的中文名称北京旋极信息技术股份有限公司 
公司的中文简称(如有)旋极信息 
公司的外文名称(如有) Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd. 
公司的外文名称缩写(如有) Watertek 
公司的法定代表人陈江涛 
注册地址北京市海淀区北四环中路 229号海泰大厦 10层 1006室 
注册地址的邮政编码 100083 
办公地址北京市海淀区北四环中路 229号海泰大厦 10层 1006室 
办公地址的邮政编码 100083 
公司国际互联网网址 www.watertek.com 
电子信箱 investor@watertek.com
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书 
姓名黄海涛 
联系地址北京市北四环中路 229号海泰大厦 10层 1006室 
电话 010-82885950 
传真 010-82885950 
电子信箱 investor@watertek.com
    三、信息披露及备置地点 
    公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
    四、主要会计数据和财务指标 
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□是√否 
北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 
营业总收入(元) 98,442,288.08 107,337,832.50 -8.29% 
    归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 
-2,865,510.29 3,983,478.72 -171.93% 
    归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 
-4,283,040.36 1,574,591.86 -372.01% 
    经营活动产生的现金流量净额(元)-14,370,821.70 -20,461,903.08 29.77% 
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 
-0.0642 -0.1827 64.86% 
    基本每股收益(元/股)-0.01 0.02 -150.00% 
    稀释每股收益(元/股)-0.01 0.02 -150.00% 
    加权平均净资产收益率-0.55% 0.79%-1.34% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 
-0.83% 0.31%-1.14% 
    本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 647,053,886.58 640,720,422.18 0.99% 
    归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 
512,496,905.73 520,524,672.45 -1.54% 
    归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)
    2.2879 2.3238 -1.54% 
    注:公司于 2014年 5月 13日以资本公积金转增股本,每 10股转增 10股,转增后公司股本由 11,200万变为 22,400万,以新股本计算 2013年半年度每股收益为 0.02元。
    五、非经常性损益项目及金额 
    √适用□不适用 
单位:元 
项目金额说明 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
743,381.00 中关村科技园区中小企业贷款贴息
    339,181.00元;成都市科学技术局拨资助
    金 404,200.00元。
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,140,787.99 索乐未实现业绩承诺补偿收入
    1,197,300.00元;其他营业外收入7,183.28
    元;房屋退租违约金等其他营业外支出63,695.29元。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文减:所得税影响额 276,575.96 
    少数股东权益影响额(税后) 190,062.96 
    合计 1,417,530.07 -- 
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
□适用√不适用 
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    六、境内外会计准则下会计数据差异
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    □适用√不适用 
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    七、重大风险提示
    1、新产品推广风险 
    公司上市之后,投入了较多的资金用于新产品(如MARS远程航电中继系统、新一代 USBKEY等)的推广,从初期的费用投入到实际产生效益需要一段时间。同时,由于公司对新产品尚处于投入期和摸索期,其效果能否达到预期存在较大的不确定性,因此,公司目前正在积极探索新市场的推广模式,进一步完善开拓的渠道,使新产品早日融入市场并产生经济效益。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文
    2、募投项目实施风险 
    公司募集资金投资项目―新一代航电总线产品的研制及产业化项目‖瞄准市场为我国正在研制中的商用飞机即大飞机项目。由于大飞机项目技术难度高,涉及的相关技术非常广泛,目前已确定原定于 2014年的首飞延迟至 2015年,相应大飞机项目整体的研制、调试、生产均相应延迟,导致公司该募投项目效益实现延后。
    截止本报告披露日,大飞机项目首飞机头部分已下线,标志着大飞机项目首飞已完全可期。除此之外,目前公司已与美国 GreatRiver公司合作,先后与中航工业洛阳光电设备研究所、中国航空无线电电子研究所就国产大飞机平视显示器、下视显示器相关模块达成合作意向,并签署三方合作框架协议及采购合同。
    这表明公司已参与到大飞机产业链中,将为助力 2015年大飞机首飞作出应有的贡献。
    3、嵌入式系统测试业务上下半年业绩不均衡风险 
    公司嵌入式系统测试业务的用户主要是国防军工单位。根据上述单位采购特点,用户通常在上半年制订采购预算,正式采购合同通常在下半年签订,受此影响,公司嵌入式系统测试业务合同的签订集中于下半年,尤其是第四季度。因此,公司能否有效地维护和拓展客户资源,确保下半年嵌入式系统测试业务合同签订额保持增长,并保证合同的实施进度,将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户对公司需求下降、采购额不能持续增长以及采购的招投标进度延缓,都将可能影响公司下半年合同的签订,进而影响下半年收入的实现数。
    4、核心技术人员流失、技术泄密的风险 
    本公司属于技术密集型企业,保持技术领先地位必须进行持续性创新,拥有一支稳定的高水平的研发队伍是公司生存和发展的关键。为此,公司制定了科学合理的薪酬方案,建立较为公正、公平的绩效评估体系,不断完善科研创新激励机制,努力提高研发人员对公司的归属感,上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。但随着电子信息行业的快速发展,人才争夺也必将日益激烈,核心技术人员的流失对本公司的生产经营可能产生一定的风险。
    公司在长期科研生产实践中,通过反复探索、论证、设计、实验、测试,在对嵌入式系统和软件测试、高速总线、数据采集、信息安全相关产品的应用设计领域取得重大突破,形成了多项关键技术成果,构成了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平,是公司核心竞争力的集中体现;虽然公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度,但随着核心技术人员的流失,仍可能存在相关技术泄密的风险。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文
    5、市场竞争风险 
    目前我国嵌入式行业总体比较弱小,虽然国内从事嵌入式业务的公司数以万计,但普遍进入行业较晚,经营规模较小,大多以代理进口产品和系统集成为主,缺乏具有核心技术的自主产品,技术水平与欧美先进企业差距较大。同时嵌入式行业需融合嵌入式系统和软件测试、仿真、自动控制、信号处理、数据融合、通信技术、软件技术、光电探测技术等多专业领域的先进技术。其发展不仅受各相关学科发展水平的制约,而且受到相关学科成果集成能力的制约。尽管本公司一直致力于科技创新,力争保持在测试、仿真、控制、通信领域的技术领先优势,但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手取得更先进、更具竞争力的技术和产品,从而导致公司失去领先的优势。
    6、产业政策变化风险 
    本公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业,公司受政策影响较大,尤其是税控业务。
    根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的―推进增值税改革,适当简化税率‖要求,以及国务院关于推进营改增试点的工作部署,2014年财政部将会同相关部门,积极研究电信业、生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等行业的试点方案,稳步扩大试点范围,力争在―十二五‖期间全面完成营改增改革任务。2014年上半年,―营改增‖试点行业已新增邮政、铁路运输业及电信业;下半年,根据国家政策的推进力度,税控业务将面临突破性的进展,且总参系统及航信系统将有望实现互通互联。2014年公司税控业务因国家―营改增‖项目的快速实施将对公司的发展产生较大影响,如国家政策发生变化,将对公司业绩产生不利影响。
    7、管理风险 
    近年来公司经营规模和资产规模快速扩张,这对公司管理层提出了更新和更高的要求。公司管理层已具备了较高的管理水平和较强的大型项目运营能力,为公司的可持续发展提供了管理保障。但本公司管理层如果不能及时提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制,快速发展将使公司面临管理风险。公司将通过持续完善法人治理结构、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请专业的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系,以满足公司业务快速发展的需要。
    8、发行股份购买资产事项风险 
    由于市场竞争的压力,公司在主营业务的基础上,意在通过并购重组等外延方式,不断优化产业结构,扩大发展。但由于市场等多方面的不确定性,公司此次发行股份购买资产事项仍存在一定的风险;另外,即便发行股份购买资产事项顺利开展,标的公司能否达到预期承诺效益,标的公司能否与公司尽快完成整北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文合等,也存在一定的不确定性。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文第三节董事会报告
    一、报告期内财务状况和经营成果
    1、报告期内总体经营情况
    (1)经营概况 
    报告期内,公司根据年初制定的经营计划,紧紧围绕―坚持自主创新,面向国防和民用两大市场,不断提升产品和技术核心竞争力‖的经营理念,坚持以领先的技术、优异的质量、完善的服务不断为客户创造更大价值的同时,加快从项目营业模式向市场化、产业化为主经营模式转变的步伐。
    报告期内公司主营业务收入小幅下滑,主营业务收入为 9,844.23万元,较上年同期下降 8.29%;归属
    于上市公司股东的净利润为-286.55万元,下降 171.93%。净利润下降的主要原因:首先,鉴于国家提出的
    提倡军工产品国产化的号召,公司部分客户涉及更改原有项目设计方案,项目原设计方案、交付周期等的变化,一定程度造成项目延迟,影响公司本期收入的确认,导致军工业务收入同比下降;其次,鉴于公司对于―营改增‖业务机会的把握,公司税控业务收入大幅上升,同时,为更好地把握市场,公司增设大量地市级服务网点,人员投入也有所增加;再次, 2014 年上半年度,公司利息收入较上年大幅减少导致财务费用增加。
    2014年上半年,为提高经营管理的效率,满足业务发展的需要,公司进一步优化组织架构,梳理岗位职权职责,做到责权清晰,大大提升了管理效益。
    (2)主要财务数据变动分析 
    报告期内,公司主要会计科目变动如下:
    1)资产项目重大变动情况 
                                                                                                   单位:元 
项目 
2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 
比重增减(%) 
重大变动说明 
金额 
占总资产比例 
金额 
占总资产比例 
货币资金 
310,596,819.7
    48.00% 
    351,113,875.6
    54.80%-11.54% 
    应收账款 81,264,552.29 12.56% 73,018,938.46 11.40% 11.29% 
    预付账款 34,158,884.56 5.28% 22,364,951.15 3.49% 52.73% 
    主要是本期预付的材料采购款增加所致。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文应收利息 17,765.24 0.00% 5,232,266.95 0.82%-99.66% 
    主要是报告期期末定期存款减少所致。
    其他应收款 10,035,800.81 1.55% 5,200,523.88 0.81% 92.98% 
    主要是本期单位往来款项增加所致。
    存货 39,034,794.52 6.03% 44,361,286.81 6.92%-12.01% 
    长期股权投资 99,515,958.72 15.38% 70,456,984.97 11.00% 41.24% 
    主要是本期增加对北京唯致动力网络信息科技有限公司和北京旋极星达技术有限公司的投资所致。
    长期待摊费用 943,770.09 0.15% 584,412.83 0.09% 61.49% 
    主要是本期房屋装修费增加所致。
    2)负债和所有者权益项目重大变动情况 
                                                                                                    单位:元 
项目 
2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 
比重增减(%) 
重大变动说明 
金额 
占总资产比例 
金额 
占总资产比例 
短期借款 49,400,000.00 7.63% 39,500,000.00 6.16% 25.06% 
    主要是本期银行贷款增加所致。
    应付账款 30,585,057.55 4.73% 35,166,154.73 5.49%-13.03% 
    预收账款 18,402,961.44 2.84% 13,236,949.17 2.07% 39.03% 
    主要是本期预收的款项增加所致。
    应付职工薪酬 3,826,029.02 0.59% 4,395,383.98 0.69%-12.95% 
    应交税费 5,667,054.76 0.88% 7,704,791.64 1.20%-26.45% 
    主要是本报告期期末应交增值税减少所致。
    其他应付款 3,691,568.98 0.57% 1,816,205.40 0.28% 103.26% 
    主要是单位往来款项增加所致。
    实收资本 
224,000,000.0
    34.62% 
    112,000,000.0
    17.48% 100.00% 
    主要是本期资本公积转增股本所致。
    资本公积 
177,666,336.0
    27.46% 
    289,666,336.0
    45.21%-38.67% 
    主要是本期资本公积转增股本所致。
    未分配利润 97,446,848.61 15.06% 
    105,912,358.9
    16.53%-7.99% 
    外币报表折算差额 
-330,659.07 -0.05%-768,402.64 -0.12% 56.97% 
    主要是子公司旋极国际(香港)报表科目变动及汇率波动所致。
    少数股东权益 21,420,565.48 3.31% 16,838,715.14 2.63% 27.21% 
    3)利润表项目变动情况 
北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文
                                                                                            单位:元 
序号项目 2014年1-6月 2013年1-6月变动比率 
1 营业收入 98,442,288.08 107,337,832.50 -8.29% 
    2 营业成本 57,451,019.51 62,646,888.08 -8.29% 
    3 营业税金及附加 650,435.41 117,436.04 453.86% 
    4 销售费用 22,969,820.80 23,824,056.55 -3.59% 
    5 管理费用 23,446,455.20 23,189,991.75 1.11% 
    6 财务费用-2,683,741.53 -5,628,232.64 52.32% 
    7 投资收益 641,473.75 -474,945.11 235.06% 
    8 营业利润-3,609,216.40 1,680,744.50 -314.74% 
    9 营业外支出 63,695.29 107,566.54 -40.79% 
    10 利润总额-217,351.48 4,780,487.08 -104.55% 
    11 所得税费用 1,981,440.32 1,132,995.43 74.89% 
    12 净利润-2,198,791.80 3,647,491.65 -160.28% 
    a.报告期内营业税金及附加比去年同期增加 453.86%,主要是公司实缴的增值税增加使得营业税金及
    附加的计税依据增加所致。
    b.报告期内财务费用比去年同期增加 52.32%,主要是利息收入减少所致。
    c.报告期内投资收益比去年同期增加 235.06%,主要是对上海索乐软件有限公司确认的投资收益增加
    所致。
    d.报告期内营业外支出比去年同期减少 40.79%,主要是捐赠支出减少所致。
    e.报告期内所得税费用比去年同期增加 74.89%,主要是递延所得税减少所致。
    f.报告期内营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期减少 314.74%、104.55%、160.28%,主要是:
    一方面,鉴于国家提出的提倡军工产品国产化的号召,公司部分客户涉及更改原有项目的设计方案,一定程度造成项目延迟,影响了部分收入的确认;另一方面,利息收入减少导致财务费用增加。
    4)现金流量重大项目变动 
单位:元 
项            目 2014年 1-6月 2013年 1-6月差异 
经营活动产生的现金流量净额-14,370,821.70    -20,461,903.08  29.77% 
    投资活动产生的现金流量净额-33,118,910.30   -2,922,558.64  -1033.22% 
    筹资活动产生的现金流量净额     6,530,243.88    -20,437,379.07  131.95% 
    汇率变动对现金及现金等价物的影响  442,432.22   -275,641.22  260.51% 
    现金及现金等价物净增加额-40,517,055.90   -44,097,482.01  8.12% 
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文a.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-14,370,821.70元,比上年同期增加 29.77%,主要是
    购买商品、接受劳务支付现金减少,支付的各项税费减少以及收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金增加所致。
    b.报告期内,公司投资活动产生现金流量净额为-33,118,910.30元,比上年同期减少 1033.22%。主要是
    增加对北京唯致动力网络信息科技有限公司和北京旋极星达技术有限公司的投资所致。
    c.报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额 6,530,243.88元,比上年同期增加 131.95%,主要是公
    司在报告期内取得银行借款收到的现金增加所致。
    d.报告期内,公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 260.51%,主要是子公司旋极
    国际(香港)报表科目变动及汇率波动所致。
    主要财务数据同比变动情况 
单位:元 
 本报告期上年同期同比增减变动原因 
营业收入 98,442,288.08 107,337,832.50 -8.29% 
    营业成本 57,451,019.51 62,646,888.08 -8.29% 
    销售费用 22,969,820.80 23,824,056.55 -3.59% 
    管理费用 23,446,455.20 23,189,991.75 1.11% 
    财务费用-2,683,741.53 -5,628,232.64 52.32% 
    主要是利息收入减少所致。
    所得税费用 1,981,440.32 1,132,995.43 74.89% 
    主要是递延所得税减少所致。
    研发投入 14,747,405.17 19,302,170.29 -23.60% 
    主要是报告期内部分项目已经结项,相关研发投入减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额 
-14,370,821.70 -20,461,903.08 29.77% 
    主要是购买商品、接受劳务支付现金减少,支付的各项税费减少以及收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额 
-33,118,910.30 -2,922,558.64 -1,033.22% 
    主要是增加对北京唯致动力网络信息科技有限公司和北京旋极星达技术有限公司的投资所致。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文筹资活动产生的现金流量净额 
6,530,243.88 -20,437,379.07 131.95% 
    主要是公司在报告期内取得银行借款收到的现金增加所致。
    现金及现金等价物净增加额 
-40,517,055.90 -44,097,482.01 8.12%
    2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
    报告期内,公司主营业务总体呈现下降态势。鉴于国家提出的提倡军工产品国产化的号召,公司部分客户涉及更改原有项目设计方案,项目原设计方案、交付周期等的变化,一定程度造成项目延迟,影响公司本期收入的确认,导致军工业务收入同比下降。同时,鉴于公司对于―营改增‖项目机遇的把握,税控业务收入占比持续上升。
    公司重大的在手订单及订单执行进展情况 
□适用√不适用
    3、主营业务经营情况
    (1)主营业务的范围及经营情况 
    公司主营嵌入式系统的开发、生产、销售和技术服务业务,主要致力于提供面向国防军工的嵌入式系统测试产品及技术服务、银行类信息安全及税控产品和嵌入式行业智能移动终端产品。
    报告期内,公司实现营业总收入 9,844.23万元,同比减少 8.29%;其中:嵌入式系统测试产品及技术
    服务实现销售收入 5,352.26万元,同比减少 28.18 %;USBKEY产品实现销售收入 97.88万元,同比减少
    60.30 %;税控盘产品实现销售收入 3,871.48万元,同比增加 46.98%;嵌入式行业智能移动终端及技术服
    务实现销售收入 522.62万元,同比增加 30.36%。
    (2)主营业务构成情况 
    占比 10%以上的产品或服务情况 
√适用□不适用 
单位:元 
 营业收入营业成本毛利率 
营业收入比上年同期增减 
营业成本比上年同期增减 
毛利率比上年同期增减 
分产品或服务 
分行业 
北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文嵌入式系统测试产品及技术服务 
53,522,597.70 33,149,742.46 38.06%-28.18%-14.18%-10.10% 
    嵌入式信息安全产品 
39,693,521.89 20,813,516.29 47.56% 37.80%-1.12% 20.64% 
    嵌入式行业智能移动终端产品及技术服务 
5,226,168.49 3,487,760.76 33.26% 30.36% 17.43% 7.34% 
    分产品 
嵌入式系统测试产品 
44,303,774.76 29,130,050.82 34.25%-39.55%-23.85%-13.55% 
    嵌入式系统测试服务 
9,218,822.94 4,019,691.64 56.40% 646.94% 983.13%-13.53% 
    USBKEY 产品 978,760.70 744,494.21 23.94%-60.30%-59.99%-0.60% 
    税控盘产品 38,714,761.19 20,069,022.08 48.16% 46.98% 4.59% 21.02% 
    嵌入式行业智能移动终端及技术服务 
5,226,168.49 3,487,760.76 33.26% 30.36% 17.43% 7.34% 
    分地区 
华北 46,925,138.18 28,685,507.02 38.87% 2.79% 1.68% 0.67% 
    华南 2,672,435.89 1,809,796.16 32.28%-90.77%-87.95%-15.84% 
    华东 21,795,359.84 13,173,039.89 39.56% 5.63%-2.13% 4.79% 
    西南 11,038,583.61 5,438,694.90 50.73% 51.13% 71.04%-5.74% 
    西北 11,337,673.35 6,073,373.69 46.43% 152.59% 132.46% 4.64% 
    东北 3,364,191.22 1,751,473.39 47.94% 1,613.59% 1,839.18%-6.06% 
    华中 1,308,905.99 519,134.46 60.34% 1,055.09% 612.04% 24.68%
    4、其他主营业务情况 
    利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 
□适用√不适用 
主营业务或其结构发生重大变化的说明 
□适用√不适用 
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明 
□适用√不适用 
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文□适用√不适用
    5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 
    报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 
√适用□不适用 
2014年 6月 30日前五位供应商 
采购金额占采购总额比例 
2013年 6月 30日前五位供应商 
采购金额占采购总额比例 
ALTA DATA TECH 4,344,319.30 7.68%北京握奇智能科技有
    限公司 
6,264,000.00 10.17% 
    河南许继信息有限公司 
3,726,200.00 6.59% X(保密单位) 4,293,937.79 6.97% 
    X(保密单位) 2,978,993.73 5.27% ALTA DATA TECH 4,262,133.18 6.92% 
    TECHSAT 2,758,363.51 4.87%河南许继信息有限公
    司 
3,132,220.00 5.09% 
    武汉天喻信息产业股份有限公司 
1,550,000.00 2.74% BONEDART INT 2,980,855.54 4.84% 
    合计 15,357,876.54 27.15%合计 20,933,146.51 37.01% 
    报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 
√适用□不适用 
2014年 6月 30日前五位客户名称 
主营业务收入 
占公司全部营业收入的比例(%) 
2013年 6月 30日前五位客户名称 
主营业务收入 
占公司全部营业收入的比例(%) 
北方自动控制技术研究所 
9,124,786.32 9.27% SHANGHAI 
    SHENHANG 
17,111,724.45 15.94% 
    XIAN YUANFAR 3,726,470.23 3.79%上海航天计算机技术
    研究所 
7,400,009.99 6.89% 
    中国电子集团第十研究所 
2,862,307.75 2.91%西安航天恒星科技实
    业(集团)公司 
4,915,599.99 4.58% 
    中国航空无线电电子研究所 
2,750,049.65 2.79%中国电子集团第十研
    究所 
4,650,341.84 4.33% 
    中国航空工业第一集团公司西安飞行自控所 
2,451,353.18 2.49% SINOCHEM INT 3,111,324.31 2.90% 
    合计 20,914,967.13 21.25%合计 37,189,000.58 34.65%
    6、主要参股公司分析 
    √适用□不适用 
北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文主要参控股公司情况 
单位:元 
公司名称主要产品或服务净利润 
成都旋极历通信息技术有限公司嵌入式系统测试产品及服务 2,792,896.72 
    旋极国际(香港)有限公司嵌入式系统测试产品及服务 2,979,601.89 
    北京百旺金赋科技有限公司税控产品销售及服务 409,337.61 
    上海索乐软件有限公司手机游戏 11,775,459.92
    7、重要研发项目的进展及影响 
    √适用□不适用 
2014年上半年,公司重点研发项目围绕航电总线测试系统(含故障注入)、新一代高速航电总线产品、基于高速光纤的航电中继系统、复合 KEY 及互联网移动终端等新一代银行信息安全产品、新型税控盘产品(在线报税税控盘)及税控服务器等税控产品、智能移动终端及行业信息化平台研发等。主要研发项目进展情况如下:
    序号项目进展拟达到目标 
1 基于高速光纤通信的航电中继技术试产阶段国际先进 
2 AFDX测试系统及相关软件升级阶段国内领先 
3 FC-AE高速航电总线产品开发阶段国内领先 
4 航电总线故障注入升级阶段国际先进 
5 HR-8000 升级阶段国内领先 
6 复合KEY 升级阶段国际领先 
7 互联网终端开发阶段国内领先 
8 新型税控盘产品(在线报税税控盘)升级阶段国内领先 
9 税控服务器试产阶段国内领先
    8、核心竞争力不利变化分析 
    √适用□不适用 
北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文报告期内,公司的无形资产、核心竞争力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。
    公司著作权、专利及非专利技术均为自主研发,公司或其子公司拥有全部知识产权,不存知识产权纠纷问题。
    报告期内,公司无新增商标及软件著作权。
    报告期内,公司新增专利 11项(其中新增发明专利 2项),具体情况如下:
    序号专利名称专利类型专利号授权日期申请人 
1 一种电子签名设备实用新型 ZL 2013 2 0487584.0 2014/1/8 旋极信息 
    2 动态令牌中口令的输出系统实用新型 ZL 2013 2 0422913.3 2014/1/8 旋极信息 
    3 一种卡合组件及电子设备实用新型 ZL 2013 2 0490470.1 2014/1/8 旋极信息 
    4 电子签名扩展设备实用新型 ZL 2013 2 0185298.9 2014/3/5 旋极信息 
    5 一种晶体振荡器和电子设备实用新型 ZL 2013 2 0526738.2 2014/3/5 旋极信息 
    6 一种故障注入设备发明专利 ZL 2010 1 0291894.6 2014/4/2 旋极信息 
    7 一种缓存管理装置及航空飞行器实用新型 ZL 2013 2 0409932.2 2014/4/2 旋极信息 
    8 动态令牌中口令的生成系统实用新型 ZL 2013 2 0422911.4 2014/4/2 旋极信息 
    9 一种总线数据录取系统实用新型 ZL 2013 2 0403846.0 2014/4/2 旋极信息 
    10 抗干扰的音频接收设备及系统实用新型 ZL 2013 2 0705095.8 2014/4/16 旋极信息 
    11 故障注入的方法和装置发明专利 ZL 2010 1 0291912.0 2014/6/4 旋极信息
    9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区
    域市场地位的变动趋势 
(1)公司所处行业的发展前景 
公司将继续以军民信息化领域的嵌入式产品和服务为核心发展方向,坚持军民品互动发展战略.嵌入式系统和服务方面重点发展机载电子设备、高速数据总线、嵌入式系统和软件测试、多点协同试验系统产品;嵌入式行业应用重点发展金融业和税控信息安全以及物联网行业解决方案;积极推进军技民用,逐步扩大核心技术在民用市场的应用,力争发展成为国际知名的创新型军民信息化领军企业。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文1)公司所处行业的发展趋势 
十八大报告明确提出,将―信息化水平大幅提升‖纳入全面建成小康社会的目标之一,并明确提出―坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动‖。
    信息化对国民经济和社会发展的战略意义得到进一步提升。我们认为在今后的一段时间,公司的发展规划将会重点考虑如下的发展趋势:
    武器装备信息化的发展趋势。国防信息化建设,首当其冲的就是发展信息化武器装备,这不仅能有效提升部队战斗力、加快战斗力生成的转化,而且是有效履行我军历史使命的重要保证。随着信息化技术的迅猛发展,以信息化为标志的新技术革命蓬勃兴起,信息化和全球化已成为当今世界发展的两大趋势。其中,以信息化为核心的新军事变革更是首当其冲。新军事变革的实质是信息化在军事领域的反应,集中表现为战争形态的信息化和军队建设的信息化。为了在新军事变革潮流中把握主动,抢占未来战争的制高点,世界各国军队纷纷加快以信息化建设为主要内容的发展步伐,形成了以加速发展信息化武器装备为核心的竞争形态。面对新军事变革带来的机遇和挑战,我军适时调整了新时期军事发展战略,把军事斗争准备的基点由准备打赢现代技术特别是高技术条件下的局部战争,转到打赢信息化条件上来,明确指出我军现代化建设的目标是―建设信息化军队,打赢信息化战争‖。利用信息化技术发展改造武器装备,开发利用信息资源,聚合重组军队要素,提高体系作战能力、推进军队变革发展,给具备相关能力的企业来说是个巨大的发展机会。
    在武器装备方面民企参军是大势所趋。随着科技产业革命和新军事变革的迅猛发展,国防经济与社会经济、军事技术与民用技术的界限趋于模糊,世界军事强国纷纷打破军民分割、自成体系的格局,更多地利用国家资源和社会力量提升整体防务能力。美国是实施军民一体化建设的典型国家,90%以上军品都由民营企业生产;俄罗斯充分发挥国防工业对国民经济的带动作用,军民两用技术在国防工业中占 70%以上。
    英、法、以色列等国也大力推进军民技术双向转移、军地资源双向利用,大大提高了国民经济平战转换的能力和效率,提高了国防实力与国防潜力。各国实践充分证明,军民融合式发展已成为顺应世界新军事变革发展的大势所趋。
    嵌入式技术逐渐向各行各业渗透已经是信息化社会未来发展趋势。目前,嵌入式系统的应用几乎无处不在,在制造工业、过程控制、网络、通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、消费类产品等方面均是嵌入式系统的应用领域。嵌入式系统因其体积小、可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点,对各行各业的技术改造、产品更新换代、加速自动化进程、提高生产率等方起到了极其重要的推动作用。因此我们可以把嵌入式系统称之为是构成未来世界的―数字基因‖,将为我们提供无限的发展空间。
    北京旋极信息技术股份有限公司 2014年半年度报告全文信息产品国产化的趋势。很多国内企业包括国家重要部门甚至是国防领域,采用了国外厂商的软硬件产品和解决方案,在棱镜门事件爆发后,人们对于国外厂商产品中可能存在的后门和漏洞产生了更深的顾虑,国外软硬件产品一旦存在后门或漏洞,将对国防、工业系统的信息安全存在威胁,信息安全引发了全社会关注。在此背景下,信息产品

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