深圳市佳士科技股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管
人员)齐湘波声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 22
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 32
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 34
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 111
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释义
释义项 指 释义内容
佳士科技 指 深圳市佳士科技股份有限公司
重庆运达 指 重庆运达科技有限公司,佳士科技全资子公司
成都佳士 指 成都佳士科技有限公司,佳士科技全资子公司
索源投资 指 深圳市索源投资有限公司,佳士科技全资子公司
美国佳士 指 佳士科技美国有限公司,佳士科技控股子公司
佳盈五金 指 深圳市佳盈五金制品有限公司,佳士科技控股子公司
复星创投 指 上海复星创业投资管理有限公司
宇业投资 指 深圳市宇业投资有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 佳士科技 股票代码
公司的中文名称 深圳市佳士科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 佳士科技
公司的外文名称(如有) SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有) JASIC
公司的法定代表人 潘磊
注册地址 深圳市坪山新区青兰一路 3 号
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市坪山新区青兰一路 3 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.jasic.com.cn
电子信箱 jasiczqb@jasic.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周晓宇 麻丹华
深圳市南山区海德三道海岸大厦东座 深圳市南山区海德三道海岸大厦东座
联系地址
1209
电话 0755-21674251 0755-21674251
传真 0755-21674250 0755-21674250
电子信箱 jasiczqb@jasic.com.cn jasiczqb@jasic.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
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公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业总收入(元) 306,055,297.53 293,613,646.72 4.24%
归属于上市公司股东的净利润(元) 45,701,417.14 54,303,423.01 -15.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
44,792,674.33 51,773,228.25 -13.48%
益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,268,167.43 8,957,317.95 -74.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.01 0.04 -74.68%
股)
基本每股收益(元/股) 0.21 0.25 -16%
稀释每股收益(元/股) 0.21 0.25 -16%
净资产收益率(%) 2.45% 2.87% -0.42%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 2.4% 2.74% -0.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产(元) 2,117,457,363.67 2,089,380,339.08 1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,875,944,703.93 1,852,469,750.79 1.27%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
8.47 8.36 1.32%
股)
五、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -45,534.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,086,990.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,744.76
减:所得税影响额 153,457.93
合计 908,742.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、重大风险提示
1、市场竞争风险
公司所处焊割设备行业集中度低,市场格局较为分散,由于受整体宏观经济的影响,市场需求减少,
同时行业内生产焊割设备的企业众多,生产和销售的产品差异化不明显,公司产品存在被仿冒的风险。鉴
于此,公司将通过加强知识产权保护,加强对假冒伪劣产品的打击力度,以维护自身合法权益;同时加快
新产品的研发和技术的创新升级,始终保持技术领先优势,以在激烈的市场竞争中占据有利地位。
2、技术风险
随着行业内产品技术的不断发展和更新升级,客户对公司产品性能提出了更高的要求,公司可能面临
因技术和产品品种更新速度慢,不能及时满足客户需求,从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风
险。鉴于此,公司将坚持进行产品结构调整,加强新产品开发力度,并寻求与高等院校、科研院所进行合
作以提升公司的技术研发能力;同时从客户需求出发,制定专业化的产品和服务解决方案,提高焊接工艺
的数字化和自动化程度,以达到最佳的焊接效果。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
(1)公司总体经营情况回顾
2013年上半年国内经济形势依旧复杂,二季度固定资产投资和进出口总额较一季度略有回落,公司下
游应用领域如钢结构、建筑工程、船舶、工程机械、铁路等与宏观经济、固定资产投资紧密相关的行业需
求仍然低迷,焊接行业国内市场需求仍未走出疲软的局面,公司生产经营各个环节面临较为严峻的考验。
面对不良的经济环境以及激烈的市场竞争,公司审时度势,在保证主营业务平稳发展的基础上,将提升管
理能力放在首位,加大重点研发项目投入、优化管理流程、加强品质管理、推进产品技术创新、实施市场
管理升级和品牌战略,以期在市场不景气的情况下获得可持续成长能力。
报告期内,公司坚持主营业务的发展,主营业务收入较上年同期略有增长,但归属于上市公司股东的
净利润同比下降,主要原因为:①公司加大市场开拓和品牌宣传力度,销售费用呈上涨趋势;②固定资产
折旧费用增加引起管理费用有所增长;③由于信用期内应收账款增加,本期计提的坏账准备相应增加。报
告期内,公司实现营业收入306,055,297.53元,较上年同期增长4.24%,营业利润53,207,953.49元,较上年
同期下降11.35%,实现归属于上市公司股东的净利润45,701,417.14元,较上年同期下降15.84%。报告期内,
公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
(2)报告期内主要经营情况
① 募投项目陆续建成投产
报告期内,公司募投项目深圳逆变焊机扩产项目、焊接工程中心项目和成都佳士焊割成套设备生产基
地项目基本完工并达到可使用状态,营销中心及品牌建设项目已完成了主体内容,重庆内燃发电焊机由于
受行业及下游应用领域的影响,投资建设进度放缓。
② 加强品牌创建能力、提升企业核心竞争力
为持续实施品牌战略,公司从2012年开始逐渐加大品牌宣传及品牌建设力度,通过行业展会、行业媒
体宣传等多种途径,在焊接领域树立了“专业、创新、诚信”的品牌形象,旨在打造焊接行业“品牌驱动
型”发展模式。报告期内,公司实施了品牌升级计划,利用渠道和网络优势,积极贯彻全国联保的服务理
念,全新升级售后服务系统,目的正是为了打造“以用户为中心的全新服务商”的品牌战略,实现从行业
知名品牌向大众知名品牌的转变,最终提升公司品牌价值。
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③ 加强产品品质建设
质量为本,优良的产品品质是所有制造企业生存的基础。报告期内,公司把产品品质管理提升到重要
高度,主要表现在以下方面:充分利用现有的综合实验室,对材料和产品性能的可靠性进行检测;推行
SPC 、TQM 质量管理办法,加强细节管理和过程管理,注重原材料控制和来料检验;导入 ICT\FCT、多
功能测试柜等各种自动化测试系统,对 PCBA 板以及整机各项参数进行检测;努力培养员工的个人素质,
提高员工品质意识,以达到工艺技术标准化、管理程序化的要求,最终实现品质管理目标,提升产品品质
竞争力。
④ 坚持技术创新
报告期内,公司坚持“科技立业,持续发展”的经营理念,持续研发投入,保障新产品开发及技术创
新,其中单板系列焊机多款机型已经完成了项目开发工作,并形成批量生产,投放市场后形成了较好销售。
成都佳士焊接机器人研发项目已经系统掌握了机器人本体设计、计算机软硬件控制技术、焊接工艺等一系
列核心技术,产品已经实现销售。报告期内研发项目具体情况详见本报告“第三节 7、研发项目情况”。
⑤ 优化管理流程体系
公司自引入 SAP 管理软件以来,通过专业咨询顾问公司的指导,完成了采购、生产、销售和财务等各
项流程的设定。为进一步发挥 SAP 的优势,不断提升内部管理效率,公司持续对现有流程体系进行优化,
以实现对成本、质量等关键领域的重大改进,最终实现公司管理的标准化和制度化。
⑥ 无形资产情况
截至到报告期末,公司累计获得专利权95项,其中报告期内,公司新获得专利权10项。明细如下:
序号 专利名称 专利种类 专利号 授权公告日
1 焊机参数测试仪 实用新型 201320158005.8 2013-4-1
2 机器人(RB1400) 外观设计 201230352916.5 2013-1-23
3 长轴滚轮架 实用新型 201220377796.9 2013-1-23
4 一种中空轴机械手臂回转盘线装置 实用新型 201220375980.X 2013-1-23
5 挖掘机X架焊接变位机 实用新型 201220376020.5 2013-2-13
6 一种机械手手腕传动结构 实用新型 201220377381.1 2013-2-13
7 一种焊枪防碰撞装置 实用新型 201220375975.9 2013-2-13
8 熔化极气体保护焊焊枪清枪装置 实用新型 201220375977.8 2013-2-13
9 熔化极气体保护焊焊枪剪丝装置 实用新型 201220375976.3 2013-2-13
10 熔化极气体保护焊焊枪防飞溅液喷涂装置 实用新型 201220373079.9 2013-2-13
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(3)主要财务指标变动说明
单位:元
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
(或本期金额) (或上期金额)
主要原因为本期对部分代理商放宽了信用额度导
应收账款 209,208,415.63 126,838,691.64 64.94%
致应收账款增加所致
主要原因为本期营销中心及品牌建设项目和焊接
预付款项 8,314,435.86 52,318,566.14 -84.11% 工程中心项目所购房产达到预定可使用状态、结
转预付款项所致
主要原因为本期收到上期计提的定期存款利息所
应收利息 9,904,857.21 30,606,602.73 -67.64%
致
在建工程 15,308,036.52 5,646,023.38 171.13% 主要原因为工程项目支出所致
应付票据 37,960,000.00 72,680,131.00 -47.77% 主要原因为本期支付到期银行承兑汇票所致
应付职工薪酬 6,968,083.73 12,439,294.20 -43.98% 主要原因为本期支付上年末计提的奖金所致
主要原因为本期计提应纳的增值税和企业所得税
应交税费 -2,267,544.36 -4,368,375.60 48.09%
增加所致
主要原因为本期应付的广告宣传费、展览等费用
其他应付款 13,381,968.29 10,185,400.54 31.38%
增加所致
主要原因为收到深圳焊接装备工程技术研究开发
其他非流动负债 7,000,000.00 5,000,000.00 40.00%
中心政府补助所致
主要原因为本期应纳增值税较上年同期增加相应
营业税金及附加 2,496,351.17 1,290,953.54 93.37%
的营业税金及附加增加所致
主要原因为本期广告宣传费、展览费等较上年同
销售费用 23,434,503.72 17,354,269.23 35.04%
期增加所致
主要原因为信用期内应收账款增加导致计提的坏
资产减值损失 7,005,309.91 4,459,090.43 57.10%
账准备增加所致
营业外收入 1,125,095.41 3,390,585.93 -66.82% 主要原因为本期收到的政府补助较上期减少所致
经营活动产生的 主要原因为上年同期应收账款回款情况较本期好
2,268,167.43 8,957,317.95 -74.68%
现金流量净额 所致
投资活动产生的 主要原因为本期长期资产的购置较上年同期减少
-25,577,636.45 -123,017,178.20 79.21%
现金流量净额 所致
筹资活动产生的
-18,821,175.99 -102,450,797.90 81.63% 主要原因为本期现金分红较上年同期减少所致
现金流量净额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,由于与宏观经济紧密相关的钢结构、船舶、工程机械、铁路行业、建筑、五金、电力锅炉
等下游应用行业市场需求低迷,导致公司销售收入增长缓慢;同时行业内生产企业众多,市场上产品同质
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化现象严重,竞争激烈,也影响了主营业务收入的增长。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年12月10日,公司全资子公司成都佳士与大江重工(焦作)有限公司签订了《买卖合同》,就焊
接变位机的买卖达成一致意见,合同总金额共计1,016万元人民币。截至报告期末,合同得到正常履行。
2013年1月24日,公司全资子公司成都佳士与大江重工(焦作)有限公司签订了《买卖合同》,就机器
人的买卖达成一致意见,合同总金额共计442.5万元人民币。截至报告期末,合同得到正常履行。
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为焊割设备的研发、生产和销售,主要产品为逆变焊机、内燃发电焊机和焊割成套设备,
公司产品主要应用于船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、压力容器、铁路建设、五金加工等行业。
报告期内,公司逆变焊机实现销售收入280,249,946.54元,占主营业务收入的92.56%;内燃发电焊机实
现销售收入10,112,228.46元,占主营业务收入的3.34%;焊割成套设备实现销售收入12,409,363.35元,占主
营业务收入的4.10%,三项业务合计占公司营业总收入的98.93%,公司主营业务突出,主营业务的范围及
收入构成未发生重大变动。
(2)主营业务构成情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入(元) 营业成本(元) 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
工业 302,771,538.35 199,353,630.06 34.16% 4.17% 0.99% 2.08%
分产品
逆变电焊机 280,249,946.54 183,282,969.40 34.60% 2.70% -1.49% 2.78%
内燃电焊机 10,112,228.46 6,361,296.98 37.09% -34.70% -29.55% -4.60%
专用电焊机 12,409,363.35 9,709,363.68 21.76% 443.76% 319.31% 23.22%
分地区
出口销售 117,254,903.12 70,425,873.57 39.94% 3.20% -3.14% 3.93%
国内销售 185,516,635.23 128,927,756.49 30.50% 4.79% 3.39% 0.94%
报告期内,深圳逆变焊机销售收入较上年同期小幅增长;重庆内燃发电焊机受铁路行业、石油天然气
管道建设放缓的影响,客户需求减少,收入同比表现为下降;成都专用电焊机得益于新产品的开发和有效
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的产品推广,营业收入大幅增长。
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前 5 大客户 销售金额(元) 上期前 5 大客户 销售金额(元)
A 公司 39,336,393.69 A 公司 35,741,140.68
B 公司 13,621,059.25 B 公司 13,754,516.25
C 公司 12,593,254.15 C 公司 12,910,850.15
D 公司 9,705,654.51 F 公司 12,635,767.72
E 公司 8,683,760.68 G 公司 11,852,381.83
合计 83,940,122.28 合计 86,894,656.63
占公司全部营业收入的比例 27.42% 占公司全部营业收入的比例 29.59%
报告期内,公司前三大客户未发生变化,第四名和第五名客户的变化对公司生产经营不会产生重大影
响。由上表数据可知,前5大客户销售金额占营业收入的比例较低,客户集中度不高,有利于规避市场风
险。
6、主要参股公司分析
截至报告期末,公司共有5家子公司。
(1)子公司基本情况
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子公司全称 子公司类型 经营范围 法定代表人 注册资本(万元) 持股比例(%)
重庆运达科技有限 全资子公司 徐爱平 12,943.70
焊机软件开发;制造、销售、维
公司
修焊接设备、焊接辅助设备、普
通机电设备、五金;化工产品制
造及销售(不含危险化学品);
焊接材料制造及销售;从事国内
劳务派遣;货物进出口、技术进
出口。
成都佳士科技有限 全资子公司 潘 磊 8,716.00
专用焊接设备、焊接与切割自动
公司
化生产装备、焊接机器人、烟尘
净化设备的研发、生产、销售与
技术服务。
深圳市索源投资有 全资子公司 徐爱平 2,000.00
投资兴办实业(具体项目另行申
限公司
报);投资管理;投资咨询。
深圳市佳盈五金制 控股子公司 徐爱平 2,000.00
金属制品、金属构件、五金件、
品有限公司
塑胶件的技术开发、生产加工及
销售(《建设项目环境影响审查
批复》有效期限至2013年12月20
日);国内贸易、货物进出口、
技术进出口。
佳士科技美国有限 控股子公司 焊机、焊接辅助机具、焊机面罩、 -- 150万美元
公司 焊机配件、焊接材料的购销及进
出口贸易业务。
(2)子公司主要财务数据
单位:元
子公司全称 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
重庆运达科技有限公司 153,332,035.03 140,800,631.81 11,429,176.44 -655,438.06 -655,438.06
成都佳士科技有限公司 199,623,290.44 52,603,729.14 12,815,803.73 -3,986,484.84 -3,986,484.84
深圳市索源投资有限公司 19,089,071.40 19,078,132.40 - -365,858.90 -365,858.90
深圳市佳盈五金制品有限公司 28,156,755.19 20,008,880.70 8,987,219.12 19,840.93 14,880.70
佳士科技美国有限公司 8,527,409.91 8,475,354.92 - -792,695.08 -792,695.08
报告期内,重庆运达和成都佳士由于受整体经济形势和下游行业需求影响,市场销售情况未达预期,
同时由于管理费用增加,导致公司经营表现为亏损;索源投资和美国佳士由于业务尚未开展,未能给公司
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贡献收入。
7、研发项目情况
公司在深圳、重庆、成都和太原均设有研发基地,其中深圳工程中心建成了目前为止行业内最先进、
设备最齐全的综合实验室,该实验室拥有全认证级的高标准实验设备,是行业内检测设备最先进、实验项
目最齐全、检测能力最强的现代化综合性实验室。
报告期内,公司研发投入金额为14,966,222.42元,占营业收入的比例为4.89%,主要研发项目情况如下:
序号 项目/机型 进展情况 拟达到的目标 是否按照计划实施
1 单板氩弧系列焊机 已经完成产品发布 形成批量生产 是
2 双丝多功能埋板焊接系统 已