易联众信息技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
易联众信息技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
易联众信息技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人古培坚、主管会计工作负责人陈东红及会计机构负责人(会计主管人员)尤泽祥声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产(元) 730,107,164.93 759,411,423.38 -3.86%
归属于上市公司股东的净资产
635,846,825.79 630,516,853.52 0.85%
(元)
归属于上市公司股东的每股净资
3.6968 3.67 0.73%
产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减(%) 年同期增减(%)
营业总收入(元) 68,716,410.27 26.68% 178,993,604.88 0.83%
归属于上市公司股东的净利润
6,975,013.73 -18.23% 22,529,972.27 -40.36%
(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -26,815,126.01 -250.45%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1559 -250.45%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.04 -20% 0.13 -40.91%
稀释每股收益(元/股) 0.04 -20% 0.13 -40.91%
净资产收益率(%) 1.09% -0.31% 3.51% -2.76%
扣除非经常性损益后的净资产收
1.09% 0% 3.26% -2.52%
益率(%)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -89,067.57
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,698,333.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70.57
减:所得税影响额 588,957.77
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合计 2,020,237.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、不能持续进行技术创新或产品更新的风险
由于软件等信息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,因
此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能持续进行技术创新,则难以保持行业领先地位,陷入同质
化经营。因此未来,公司仍需要不断进行技术创新,坚持技术领先的发展战略,注重引进和培养优秀技术人才,从而保持核
心竞争力,确保在行业的领先地位。
2、产品的市场竞争风险
近年来,民生行业呈加快发展的趋势。随着市场规模的不断扩大,市场竞争越发激烈。尽管公司在国内细分市场拥有明
显的竞争优势,市场竞争的风险仍可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。目前福建省民生行业信息化
在国内处于领先地位,公司作为福建省社保信息系统唯一的建设商,针对面临的市场风险,充分利用社保平台建设及民生信
息服务提供等方面具备的优势及经验,建立完善的政策分析与监测机制,避免可能造成的风险。
3、关键技术人员流失的风险
软件企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题,行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。核
心骨干人员流失、无法吸引新的优秀人才,将对公司生产经营带来一定的影响。为了稳定公司的管理、技术和销售队伍,公
司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制,提供全面、完善的培训计划,创造开放、协作的工作环境和
提倡“专注、创新”的企业理念来吸引、培养人才。
4、募集资金投资项目风险
募集资金投资项目具有软件行业所特有的高投入、高收益和高风险的特点。尽管公司募集资金投向均是公司专注多年主
营业务的升级或必要延伸,但在项目建设及开发过程中,面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化
等诸多风险,任何一项因素向不利于公司的方向转化,都有可能影响项目的投资效益。此外,也可能由于主、客观原因导致
项目实施延误,或项目在短时间内达不到原设计要求,因此,亦不排除公司在项目管理和组织实施中存在一定的风险。面对
募集资金项目风险,公司将认真组织募集资金投资项目的实施,争取尽快投产,促进公司生产规模的扩大和设备技术水平的
提高,增强公司行业的核心竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 4,693
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
古培坚 境内自然人 26.91% 46,280,000 45,960,000 质押 40,000,000
雷彪 境内自然人 5.05% 8,692,000 7,680,000
华宝信托有限责
境内非国有法人 3.33% 5,725,210
任公司-时节好
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雨 9 号集合资金
信托信托
东吴基金-农业
银行-东吴-鼎
境内非国有法人 3% 5,160,100
利 21 号分级股票
型资产管理计划
中融国际信托有
限公司-融金 37 境内非国有法人 2.53% 4,357,230
号资金信托合同
中海信托股份有
限公司-中海-
境内非国有法人 1.89% 3,246,870
浦江之星 50 号集
合资金信托
西部信托有限公
司-西部信托.稳
健人生系列伞形
境内非国有法人 1.86% 3,197,286
结构化 1 期证券
投资集合资金信
托
中海基金公司-
深发-中海信托 境内非国有法人 1.77% 3,036,202
股份有限公司
财通基金公司-
兴业-新安 5 号 境内非国有法人 1.37% 2,355,550
资产管理计划
夏宁 境内自然人 1.32% 2,278,359
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华宝信托有限责任公司-时节好
5,725,210 人民币普通股 5,725,210
雨 9 号集合资金信托信托
东吴基金-农业银行-东吴-鼎
5,160,100 人民币普通股 5,160,100
利 21 号分级股票型资产管理计划
中融国际信托有限公司-融金 37
4,357,230 人民币普通股 4,357,230
号资金信托合同
中海信托股份有限公司-中海-
3,246,870 人民币普通股 3,246,870
浦江之星 50 号集合资金信托
西部信托有限公司-西部信托.稳
健人生系列伞形结构化 1 期证券投 3,197,286 人民币普通股 3,197,286
资集合资金信托
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中海基金公司-深发-中海信托
3,036,202 人民币普通股 3,036,202
股份有限公司
财通基金公司-兴业-新安 5 号资
2,355,550 人民币普通股 2,355,550
产管理计划
夏宁 2,278,359 人民币普通股 2,278,359
汇添富基金-工商银行-华融信
托-添富 6 号权益投资集合资金信 1,999,925 人民币普通股 1,999,925
托计划
袁永刚 1,870,979 人民币普通股 1,870,979
古培坚为公司控股股东,任公司董事长、法定代表人;雷彪任公司董事、总经理。
上述股东关联关系或一致行动的 古培坚、雷彪所持有的公司股份均为公司首次发行股票并上市时持有。截至 2013 年 9
说明 月 30 日,股东古培坚、雷彪之间除在本公司任职外,无关联关系,无一致行动约定。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
公司股东夏宁通过普通证券账户持有公司股份 223,119 股,通过中信建设证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,055,240 股,合计持有公司股份
参与融资融券业务股东情况说明 2,278,359 股。
(如有) 公司股东袁永刚通过普通证券账户持有公司股份 192,629 股,通过申银万国证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,678,350 股,合计持有公司股份
1,870,979 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2013 年 7 月 29
古培坚 61,280,000 61,280,000 45,960,000 45,960,000 高管锁定
日
2013 年 7 月 29
雷彪 10,240,000 10,240,000 7,680,000 7,680,000 高管锁定
日
2011 年 7 月 28
吴文飞 1,522,500 0 0 1,522,500 高管锁定
日
2011 年 7 月 28
黄文灿 1,402,500 315,000 0 1,087,500 高管锁定
日
2013 年 7 月 29
黄晓晖 4,000,000 4,000,000 0 0 首发承诺
日
2012 年 7 月 8 日
郑仁贵 1,913,700 1,913,700 0 0 离职,离职高管 2013 年 1 月 7 日
锁定
合计 80,358,700 77,748,700 53,640,000 56,250,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 增减变动幅度
预付款项 5,177,146.54 2,674,240.89 93.59%
其他应收款 7,552,851.74 5,262,397.73 43.52%
存货 60,525,279.96 46,344,427.93 30.60%
长期股权投资 1,869,252.87 1,378,116.88 35.64%
固定资产 96,959,115.55 65,141,940.58 48.84%
无形资产 20,462,783.09 5,937,557.23 244.63%
开发支出 4,703,574.80 17,502,729.64 -73.13%
应付票据 2,126,804.14 -100.00%
应付职工薪酬 3,720,329.39 11,308,347.76 -67.10%
应交税费 -2,510,251.90 -344,544.49 628.57%
应付利息 18,280.94 -100.00%
其他应付款 419,727.79 1,157,718.63 -63.75%
其他非流动负债 -615.38 53,333.33 -101.15%
(1)预付账款:报告期内预付账款期末余额较年初增加93.59%,主要原因是报告期内公司预付项目设备货款等。
(2)其他应收款:报告期内其他应收款期末余额较年初增加43.52%,主要原因是报告期内公司新增投标保证金、履约
保证金。
(3)存货:报告期内存货期末余额较年初增加30.60%,主要原因是报告期内公司增加自助终端机的备货。
(4)长期股权投资:报告期内长期股权投资期末余额较年初增加 35.64%,主要原因是报告期内按权益法核算的参股公
司的投资收益。
(5)固定资产:报告期内固定资产期末余额较年初增长48.84%,主要是报告期内公司“福州软件园动漫游戏产业基地二
期” A3研发楼在建工程结转及募集资金项目采购相应的固定资产所致。
(6)无形资产:报告期内无形资产期末余额较年初增长244.63%,开发支出期末余额较年初减少73.13%,主要是因为
报告期内公司研发投入的民生一体化信息服务平台、易联众居民健康信息系统、社会保险核心平台工伤、生育保险信息管理
系统项目的研发投入由开发支出转入无形资产。
(7)应付票据:报告期内应付票据期末余额较年初减少100.00%,原因是报告期内公司开具的银行承兑汇票到期支付。
(8)应付职工薪酬:报告期内应付职工薪酬期末余额较年初减少67.10%,主要原因是公司在报告期内发放了2012年计
提的年终奖金。
(9)应交税费:报告期内应交税费期末余额较年初减少682.57%,主要原因是报告期内缴交上年度营业税及企业所得
税所致。
(10)应付利息:报告期内应付利息期末余额较年初减少100.00%,主要原因是公司告期内支付了2012年度12月份计提
的长期借款利息所致。
(11)其他应付款:报告期内其他应付款期末余额较年初减少63.75%,原因是报告期内公司支付跨期报销费用所致。
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(12)其他非流动负债:报告期内其他非流动负债期末余额较年初减少101.15%,原因是报告期内公司摊销前期收到的
与资产相关的政府补助。
2、利润表项目大幅度变动情况与原因说明
项目 2013年度1-9月 2012年度1-9月 增减变动幅度
营业税金及附加 1,873,268.55 3,073,266.89 -39.05%
销售费用 15,727,156.15 8,065,187.38 95.00%
管理费用 60,794,852.50 36,489,865.27 66.61%
投资收益 491,135.99 100.00%
营业利润 20,772,067.50 36,181,451.72 -42.59%
营业外收入 7,366,547.43 13,901,499.95 -47.01%
利润总额 28,043,136.30 49,985,514.28 -43.90%
净利润 19,399,941.30 39,677,910.31 -51.11%
(1)本期营业利润较上年同期减少42.59%,利润总额较上年同期减少43.90%,净利润较上年同期减少51.11%,本期综
合毛利率为53.83%,主要原因是:①公司报告期内较高毛利的软件销售收入较上年同期有所增加,导致本报告期综合毛利
率上升;②报告期内技术服务综合毛利率较上年同期增加8.13%,主要是因为报告期内公司维护项目营业成本下降所致。
(2)本期营业税金及附加较上年同期减少39.05%,主要原因是由于营改增因素,致使营业税金减少。
(3)本期销售费用较上年同期增加95.00%,主要原因是公司报告期内营销投入,职工薪酬、差旅费等费用相应增加所
致。
(4)本期管理费用较上年同期增加66.61%,主要原因包括:①本期增加对研究开发项目的投入,研究开发费较上年同
期增加;②本年度上调薪资调高社保金基数导致人工费增长;③本年度公司扩大经营规模新增员工以及新成立子公司导致办
公费用较上年同期有所增加。
(5)本期投资收益49.11万元,主要是按权益法核算的参股公司的投资收益。
(6)本期营业外收入较上年同期减少47.01%,主要原因是公司报告期内收到补贴收入及增值税软件退税较上年同期减
少。
3、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
项目 2013年度1-9月 2012年度1-9月 增减变动幅度
经营活动现金流入小计 222,181,973.91 207,072,956.35 7.30%
经营活动现金流出小计 248,997,099.92 214,724,528.78 15.96%
经营活动产生的现金流量 -26,815,126.01 -7,651,572.43 250.45%
净额
投资活动现金流入小计 210,883,543.68 6,875.00 3067297.00%
投资活动现金流出小计 173,676,717.33 19,261,997.27 801.65%
投资活动产生的现金流量 37,206,826.35 -19,255,122.27 -293.23%
净额
筹资活动现金流入小计 2,713,402.07 1,320,000.00 105.56%
筹资活动现金流出小计 19,161,000.62 19,271,117.57 -0.57%
筹资活动产生的现金流量 -16,447,598.55 -17,951,117.57 -8.38%
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净额
现金及现金等价物净增加 -6,055,898.21 -44,857,812.27 -86.50%
额
(1)本期公司经营活动产生的现金流量净流出2,681.51万元,较上年同期增加了250.45%,主要原因是报告期内支付货
款所致。
(2)本期公司投资活动产生的现金流量净流出3,720.68万元,较上年同期增加了293.23%,主要原因是报告期内公司募集
资金项目采购固定资产所致。
(3)本期公司筹资活动产生的现金流入为271.31万元,较上年同期增长105.56%,主要是因为收到少数股东投资款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司继续重点关注“医疗卫生、社会保障、劳动就业”为核心的民生相关业务领域,有序开展研发、销售、管
理、市场开拓等各项工作,继续推进新产品的研究开发和新技术的运用力度,同时,继续抓好项目管理和实施推进工作。报
告期内,公司实现营业收入17,899.36万元,同比上升0.83%;营业利润2,077.21万元,同比下降42.59%。
报告期内,由于受到行业动态、市场拓展、经营规模扩大以及人员薪酬、研发投入增加等多种因素影响,导致公司本期
利润比去年同期有所下降。
报告期内,公司积极开展各项工作:积极参与现有业务覆盖省份的社会保障卡建设商投标工作,寻求更多的发卡机会;
加强居民健康卡的研发力度,争取机会积极参与居民健康卡的发放工作;完成人力资源社会保障自助服务一体机试点城市的
验收工作,并继续在全国范围内积极推广民生信息服务自助终端;加强研发和创新工作,不断提高经营管理水平,进一步巩
固和提升公司核心竞争力;继续加强品牌宣传的力度和投入,参展第十七届中国国际软件博览会并获“2013年中国优秀软件
企业”奖,品牌影响力得到进一步提升;进一步加大新产品的研发力度。
报告期内,公司在基础业务(包括软硬件、系统集成、技术服务)方面稳步发展。为进一步加强公司竞争力,公司在研
发、销售、管理、市场开拓等多项工作领域加强管理。年初至报告期末,公司实现营业收入17,899.36万元,比去年同期增长
0.83%;营业利润2,077.21万元,比上年同期下降42.59%;利润总额2,804.31万元,较上年同期下降43.90%;归属于母公司所
有者的净利润2,253万元,比上年同期下降40.6%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司夯实各项基础工作,加大研发投入,提升研发水平,努力提高产品与解决方案的市场竞争力,进一步加
强市场拓展,稳步提升产品市场占有率,完善组织结构和内控体系,重视人力资源管理,加强团队建设,加强募投项目建设
和管理跟踪,不断增强公司综合实力,培育新的增长点。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、技术风险
持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大的基础。由于软件等信息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短的特
点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确
把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品,那么公司将丧失技术和市场优势,从而产生发展速度减
缓的风险。同时,核心技术人员掌握着公司的关键技术,一旦流失,不仅影响着公司的人力,更加严重地影响着公司的核心
竞争力。云计算技术是当前公司研发应用的核心技术,但目前尚未有统一的标准,以及统一的商业模式,引入该技术,既是
企业一个难得的发展机会,也因此需要更充分的落实时间。此外,行业标准的制定与改变,也对技术运用和推广存在着影响,
甚至会带来较大的风险。以社保卡应用为例,新标准的推行需要政府部门、银行、应用集成商、卡厂等各个单位的协调和配
合,技术改造、数据采集等需要一定的过程,这就会产生时效性和技术变更的问题,给公司带来风险。
本公司拥有的系列核心技术在国内处于领先水平,是核心竞争力的关键构成要素。公司技术研发部门预研各种技术,进
行概念验证和典型用户示范,并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作,将新技术、新需求有效应用于各个示
范应用点,然后争取得到行业权威机构的支持和认可,进一步扩大推广应用范围。在核心技术保密方面,公司采用关键技术
由多个核心技术研发小组分别独立掌握的方式,采取了诸如建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护、严格执行研发
过程的规范化管理等措施防范技术风险,公司核心技术体系完备,个别技术失密并不能造成公司核心技术体系的失密。在云
计算技术方面,公司将继续加大技术研发的投入经费与人力,并时刻关注行业动态,争取在较短的时间内实现云计算技术的
独立掌握与应用转化。在行业标准方面,公司积极配合把握行业应用标准的转变,顺应行业发展的趋势,力争生产出最符合
行业标准、最符合用户需求、最符合技术创新趋势的产品。
2、运营风险
随着经营模式的变化,公司发展的每个环节不再是生产、销售的简单环节,公司的运作已经发展成为一整套的过程,在
这个过程中运营就是掌握着公司生死存亡的关键。运营管理涵盖企业运作过程中的方方面面,包括供应链、产品质量、生产、
销售与营销、安全与健康以及环保等环节。一家公司的良性健康发展离不开好的运营者与运营能力。随着公司业务的发展,
公司的产品和服务类别更加丰富,公司规模的不断壮大,客户范围的扩大,这些对公司的运营能力提出了更大的挑战。若公
司在整个过程中不能做好规划设计,在产品销售或售后服务方面处理问题不到位或者不尽完善,不仅会给公司的声誉带来不
利的影响,更有可能在激烈的竞争中迷失方向,丧失自己的定位,进而为公司带来较大的不利。
公司已成立专门的部门,从公司战略规划到产品销售乃至售后服务,都进行了专项的规划与管理,并已针对客户需求建
立了较为完善的售后服务体系,树立了公司的品牌与专业形象。
3、市场风险
近年来,民生行业呈加快发展的趋势。随着市场规模的不断扩大,市场竞争越发激烈。尽管公司在国内细分市场拥有明
显的竞争优势,市场竞争的风险仍可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。行业发展受国家政策影响,
民生行业信息化建设的速度放缓或者所面临的政策环境发生重大不利变化,将对公司经营产生直接影响。此外,在向国内其
他省市推广公司产品与业务,向外扩散复制福建省内成功模式的过程中,不可避免的存在着地方上各自的行业特色及市场环
境等问题,使得我公司在全国范围内推广产品与业务时,存在着一定的市场风险。
为应对可能产生的市场风险,提高公司在全国范围内的市场占有率,加强公司产品在当地的竞争力,公司在多省市设立
了子公司。在销售模式上,公司在保留原有直销体系的基础上,创新了营销模式,引入了分销模式,从行业角度出发,在全
易联众信息技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
国多个地区建立分销商,使公司社保、医疗、自助机设备、民生服务等各领域的产品覆盖全国,形成全国市场,进而为公司
发展带来更多机会。
4、人力资源风险
高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障,也是促进软件企业发展的最重要资本。软件企业
一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题,行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。随着行业竞争的
加剧,随着公司规模及业务量的不断扩大,公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大
幅度增长。同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才,若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化,核心骨干人员
流失、无法吸引新的优秀人才,造成人才流失风险,将对公司生产经营带来一定的影响。
为了稳定公司的管理、技术和销售队伍,公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制,提供全面、
完善的培训计划,创造开放、协作的工作环境和提倡“专注、创新”的企业文化来吸引、培养人才。
5、募集资金投资项目风险
募集资金投资项目具有软件行业所特有的高投入、高收益和高风险的特点。尽管公司募集资金投向均是公司专注多年主
营业务的升级或必要延伸,但在项目建设及开发过程中,面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化
等诸多风险,任何一项因素向不利于公司的方向转化,都有可能影响项目的投资效益。此外,由于主、客观原因导致项目完
成日期推迟,或项目完成后在短时间内未能与原先预计的市场要求相符合等不利现象会给公司经营带来风险,此外,亦不排
除公司在项目管理和组织实施中存在着一定风险。
面对募集资金项目风险,公司将认真组织控制募集资金投资项目的实施进度,以最合理优化资源配置为准则,确保募集
资金投资项目社会效益和经济效益的实现,增强公司行业的核心竞争力。
6、快速发展带来的管理风险
自公司成立以来,主营业务一直保持较快的增长速度,公司成功上市后,