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新天药业:华创证券有限责任公司关于公司2020年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见 下载公告
公告日期:2021-04-30

华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“本保荐机构”)作为贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“新天药业”或“公司”)的保荐机构,对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:

一、新天药业内部控制规则落实情况

新天药业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,编制了《内部控制规则落实自查表》。

二、核查意见

经核查,保荐机构认为:新天药业编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对公司编制的《内部控制规则落实自查表》无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《华创证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司2020年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

黄夙煌 王立柱

华创证券有限责任公司

2021年4 月 28 日


  附件:公告原文
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