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威星智能:董事会审计委员会关于2024年第一季度计提信用及资产减值损失的合理性说明 下载公告
公告日期:2024-04-25

合理性说明

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会现对公司2024年第一季度计提信用及资产减值损失事宜,基于勤勉尽责立场,发表如下意见:

公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提信用及资产减值损失依据充分,符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则,公允地反映公司截至2024年3月31日地财务状况、资产价值和经营成果,使公司会计信息更具有合理性。因此,我们一致同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。

谢会丽 陈三联 张 妍

2024年4月23日


  附件:公告原文
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