基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照企业会计准则和公司相关会计政策,公司于2020年底对应收帐款、固定资产、在建工程、存货等进行全面清查,根据管理层提议对部分应收账款、固定资产、在建工程、存货等计提减值准备。
监事会认为:计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
监事会成员签字:
汪丽雅 阮 利 方传领
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