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泰禾集团:监事会对公司2020年度内部控制评价报告的意见 下载公告
公告日期:2021-04-30

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关法律法规的规定,公司监事会对公司2020年度内部控制评价报告发表意见如下:

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况,公司建立健全了各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制情况的总体评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

泰禾集团股份有限公司监 事 会

二〇二一年四月三十日


  附件:公告原文
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