广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东电力发展股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
洪荣坤 董事 因事 高仕强
李明亮 董事 因事 杨新力
张雪球 董事 因事 刘涛
王曦 独立董事 因事 沈洪涛
公司负责人黄镇海、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主
管人员)蒙飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 5,554,665,288 4,405,938,708 26.07%
归属于上市公司股东的净利润(元) -115,409,510 110,019,230 -204.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-125,128,941 110,018,307 -213.73%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 475,755,783 2,036,376,774 -76.64%
基本每股收益(元/股) -0.022 0.021 -204.76%
稀释每股收益(元/股) -0.022 0.021 -204.76%
加权平均净资产收益率 -0.49% 0.41% -0.90%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 69,786,680,797 70,677,003,760 -1.26%
归属于上市公司股东的净资产(元) 23,282,313,397 23,378,847,225 -0.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 830,322
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
485,565
准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,403,544
合计 9,719,431 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 108,483
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售条 情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份
数量
状态
广东省粤电集团有限公司 国有法人 67.39% 3,538,005,285 1,893,342,621
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.78% 145,748,980
深圳广发电力投资有限公司 国有法人 2.22% 116,693,602
广东省电力开发公司 国有法人 1.80% 94,367,341
李卓 境内自然人 0.41% 21,323,385
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS
境外法人 0.33% 17,484,844
STOCK INDEX FUND
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG
境外法人 0.29% 15,322,336
SECURITIES LTD
境内非国有
哈尔滨市道里区慈善基金会 0.28% 14,726,415
法人
NOMURA SINGAPORE LIMITED 境外法人 0.24% 12,599,843
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.23% 12,258,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省粤电集团有限公司 1,644,662,664 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 145,748,980 人民币普通股
深圳广发电力投资有限公司 116,693,602 人民币普通股
广东省电力开发公司 94,367,341 人民币普通股
李卓 21,323,385 人民币普通股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
17,484,844 境内上市外资股
INDEX FUND
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES
15,322,336 境内上市外资股
LTD
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哈尔滨市道里区慈善基金会 14,726,415 人民币普通股
NOMURA SINGAPORE LIMITED 12,599,843 境内上市外资股
中央汇金资产管理有限责任公司 12,258,200 人民币普通股
第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集
上述股东关联关系或一致行动的说明 团有限公司的全资子公司,二者存在关联关系;其他股东之间
是否存在关联关系或一致行动的情况未知。
第五大股东李卓通过信用交易担保证券账户持有本公司股票
21,299,565 股,通过普通证券账户持有本公司股票 23,820 股,
合计持有本公司股票 21,323,385 股。第八大股东哈尔滨市道里
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
区慈善基金会通过信用交易担保证券账户持有本公司股票
14,696,015 股,通过普通证券账户持有本公司股票 30,400 股,
合计持有本公司股票 14,726,415 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内,归属于上市公司股东的净利润为-115,409,510元,主要因广东省电力市场化改革步伐加快,市场竞争更加剧烈,
公司上网电价明显下降,而一季度煤价同比大幅上涨,使得公司发电业务利润出现亏损。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损 会计核算 股份
证券简称
品种 码 (元) 数量(股) 股比例 数量(股) 股比例 (元) 益(元) 科目 来源
可供出售 受让
股票 600642 申能股份 235,837,988 55,532,250 1.22% 55,532,250 1.22% 347,631,885
金融资产 所得
可供出售 受让
股票 000027 深圳能源 15,890,628 12,600,000 0.32% 12,600,000 0.32% 89,712,000
金融资产 所得
可供出售 发起
股票 831039 国义招标 3,600,000 1,800,000 1.29% 1,800,000 1.29% 7,560,000
金融资产 设立
合计 255,328,616 69,932,250 -- 69,932,250 -- 444,903,885 0 -- --
证券投资审批董事会公
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期(如有)
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详情请参阅公司于 2017 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的
2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构
《投资者关系活动记录表》
详情请参阅公司于 2017 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的
2017 年 03 月 23 日 实地调研 机构
《投资者关系活动记录表》
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东电力发展股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 4,696,299,558 5,184,873,650
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,761,070,936 2,776,061,909
预付款项 1,093,241,297 1,064,822,122
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,888,913 16,681,118
应收股利
其他应收款 145,772,759 133,499,956
买入返售金融资产
存货 1,456,741,596 1,513,153,241
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 56,847,215
其他流动资产 812,320,190 882,055,591
流动资产合计 11,040,182,464 11,571,147,587
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,304,555,571 1,279,387,994
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持有至到期投资
长期应收款 81,184,969 136,075,412
长期股权投资 5,504,013,892 5,432,637,750
投资性房地产 8,773,337 8,932,237
固定资产 40,886,143,799 41,814,685,521
在建工程 6,746,112,990 6,343,293,763
工程物资 4,224,052 1,496,854
固定资产清理 5,175,689 4,304,229
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,695,098,316 1,707,490,221
开发支出
商誉 27,486,780 27,486,780
长期待摊费用 31,431,434 34,611,712
递延所得税资产 302,779,937 303,929,269
其他非流动资产 2,149,517,567 2,011,524,431
非流动资产合计 58,746,498,333 59,105,856,173
资产总计 69,786,680,797 70,677,003,760
流动负债:
短期借款 7,362,860,000 5,758,860,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 761,884,858 1,330,480,837
应付账款 2,656,374,683 3,167,250,446
预收款项 184,798 12,456,360
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 194,376,549 144,122,128
应交税费 285,059,941 326,919,844
应付利息 65,579,575 83,648,793
应付股利 9,703,930 9,703,930
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其他应付款 3,281,765,936 3,292,556,995
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,594,425,876 1,433,644,523
其他流动负债 1,018,196,301 1,723,070,000
流动负债合计 17,230,412,447 17,282,713,856
非流动负债:
长期借款 19,237,804,630 19,888,172,037
应付债券 1,905,713,367 1,900,124,468
其中:优先股
永续债
长期应付款 1,828,020,107 1,917,552,654
长期应付职工薪酬 110,930,893 122,832,249
专项应付款 26,675,385 26,675,385
预计负债
递延收益 130,081,148 125,650,072
递延所得税负债 30,448,408 37,718,277
其他非流动负债 39,000,000 39,000,000
非流动负债合计 23,308,673,938 24,057,725,142
负债合计 40,539,086,385 41,340,438,998
所有者权益:
股本 5,250,283,986 5,250,283,986
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5,003,007,476 5,003,007,478
减:库存股
其他综合收益 163,934,698 145,059,015
专项储备
盈余公积 6,845,001,818 6,845,001,818
一般风险准备
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未分配利润 6,020,085,418 6,135,494,928
归属于母公司所有者权益合计 23,282,313,396 23,378,847,225
少数股东权益 5,965,281,016 5,957,717,537
所有者权益合计 29,247,594,412 29,336,564,762
负债和所有者权益总计 69,786,680,797 70,677,003,760
法定代表人:黄镇海 主管会计工作负责人:李晓晴 会计机构负责人:蒙飞
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 237,999,464 326,073,538
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 154,792,300 212,343,198
预付款项 79,731,400 79,990,745
应收利息 1,240,787 723,819
应收股利
其他应收款 20,523,777 122,933,749
存货 169,540,239 149,462,926
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,200,477 25,650,427
流动资产合计 673,028,444 917,178,402
非流动资产:
可供出售金融资产 1,304,555,571 1,279,387,994
持有至到期投资
长期应收款 351,460,000 335,000,000
长期股权投资 23,102,612,055 22,896,735,913
投资性房地产 8,773,337 8,932,237
固定资产 1,020,893,791 1,049,906,014
在建工程 73,640,587 43,039,781
工程物资
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固定资产清理 555,054
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,205,788 92,152,556
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 653,004,000 672,504,000
非流动资产合计 26,606,700,183 26,377,658,495
资产总计 27,279,728,627 27,294,836,897
流动负债:
短期借款 1,300,000,000 300,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 218,402,180 517,973,144
预收款项
应付职工薪酬 32,211,330 31,813,417
应交税费 -2,395,249 9,688,606
应付利息 8,750,147 48,091,022
应付股利 9,703,930 9,703,930
其他应付款 94,504,606 93,522,121
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 508,170,959 1,216,583,014
流动负债合计 2,169,347,903 2,227,375,254
非流动负债:
长期借款 1,500,000,000 1,500,000,000
应付债券 1,197,220,834 1,196,982,619
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 22,735,295 23,445,887
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专项应付款
预计负债
递延收益 59,851,233 59,533,388
递延所得税负债 5,432,460 12,508,093
其他非流动负债
非流动负债合计 2,785,239,822 2,792,469,987
负债合计 4,954,587,725 5,019,845,241
所有者权益:
股本 5,250,283,986 5,250,283,986
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5,605,752,163 5,605,752,163
减:库存股
其他综合收益 163,934,698 145,059,015
专项储备
盈余公积 6,845,001,818 6,845,001,818
未分配利润 4,460,168,237 4,428,894,674
所有者权益合计 22,325,140,902 22,274,991,656
负债和所有者权益总计 27,279,728,627 27,294,836,897
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,554,665,288 4,405,938,708
其中:营业收入 5,554,665,288 4,405,938,708
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,731,755,826 4,121,004,327
其中:营业成本 5,232,107,151 3,593,590,924
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 46,883,420 32,165,790
销售费用 1,128,943 304,397
管理费用 135,333,767 147,067,842
财务费用 316,302,545 347,875,374
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 71,376,143 16,325,321
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -105,714,395 301,259,702
加:营业外收入 15,956,412 4,265,515
其中:非流动资产处置利得 1,261,973
减:营业外支出 2,849,251 1,327,233
其中:非流动资产处置损失 359,258
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -92,607,234 304,197,984
减:所得税费用 25,738,798 78,321,126
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -118,346,032 225,876,858
归属于母公司所有者的净利润 -115,409,510 110,019,230
少数股东损益 -2,936,522 115,857,628
六、其他综合收益的税后净额 18,875,683 -86,129,797
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 18,875,683 -86,129,797
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 18,875,683 -86,129,797
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 18,875,683 -86,129,797
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -99,470,349 139,747,061
归属于母公司所有者的综合收益总额 -96,533,827 23,889,433
归属于少数股东的综合收益总额 -2,936,522 115,857,628
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.022 0.021
(二)稀释每股收益 -0.022 0.021
法定代表人:黄镇海 主管会计工作负责人:李晓晴 会计机构负责人:蒙飞
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 380,801,562 318,809,041
减:营业成本 381,038,604 264,269,337
税金及附加 465,610 2,516,242
销售费用 3,062 9,300
管理费用 19,688,793 22,052,521
财务费用 47,038,961 55,361,550
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 75,921,316 125,619,860
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 71,376,143
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,487,848 100,219,951
加:营业外收入 9,551,560 156,876
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 133,371
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,906,037 100,376,827
减:所得税费用 -13,367,526 -4,890,854
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,273,563 105,267,681
五、其他综合收益的税后净额 18,875,683 -86,129,797
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 18,875,683 -86,129,797
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 18,875,683 -86,129,797
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 50,149,246 19,137,884
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 6,534,220,810 5,674,442,022
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 232,947
收到其他与经营活动有关的现金 38,308,102 41,332,891
经营活动现金流入小计 6,572,761,859 5,715,774,913
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购买商品、接受劳务支付的现金 5,217,883,087 2,586,671,975
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 354,132,647 421,496,400
支付的各项税费 361,679,696 580,585,560
支付其他与经营活动有关的现金 163,310,646 90,644,204
经营活动现金流出小计 6,097,006,076 3,679,398,139
经营活动产生的现金流量净额 475,755,783 2,036,376,774
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,062,462 1,454,595
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,500,000
投资活动现金流入小计 11,562,462 5,454,595
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 607,704,985 896,503,587
投资支付的现金 125,694
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 607,830,679 896,503,587
投资活动产生的现金流量净额 -596,268,217 -891,048,992
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,030,404,699 1,543,634,099
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,216
筹资活动现金流入小计 3,030,404,699 1,543,655,315
偿还债务支付的现金 2,972,122,871 2,080,799,113
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 419,903,293 589,399,636
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,440,107
筹资活动现金流出小计 3,398,466,271 2,670,198,749
筹资活动产生的现金流量净额 -368,061,572 -1,126,543,434
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -86
五、现金及现金等价物净增加额 -488,574,092 18,784,348
加:期初现金及现金等价物余额 5,184,873,650 5,237,406,725
六、期末现金及现金等价物余额 4,696,299,558 5,256,191,073
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 506,722,273 386,301,628
收到的税费返还 232,947
收到其他与经营活动有关的现金 4,345,031 7,779,609
经营活动现金流入小计 511,300,251 394,081,237
购买商品、接受劳务支付的现金 662,899,601 271,094,555
支付给职工以及为职工支付的现金 76,886,841 87,990,980
支付的各项税费 9,375,647 26,048,790
支付其他与经营活动有关的现金 9,965,255 8,590,444
经营活动现金流出小计 759,127,344 393,724,769
经营活动产生的现金流量净额 -247,827,093 356,468
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 100,000,000 300,000,000
取得投资收益收到的现金 4,295,833 115,860,806
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,295,833 415,860,806
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,484,290 32,846,592
投资支付的现金 131,602,154 620,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
广东电力发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 149,086,444 653,246,592
投资活动产生的现金流量净额 -44,790,611 -237,385,786
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,300,000,000 700,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,217
筹资活动现金流入小计 1,300,000,000 700,021,217
偿还债务支付的现金 1,000,000,000 600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,417,563 82,114,962
支付其他与筹资活动有关的现金 38,721
筹资活动现金流出小计 1,095,456,284 682,114,962
筹资活动产生的现金流量净额 204,543,716 17,906,255
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -86
五、现金及现金等价物净增加额 -88,074,074 -219,123,063
加:期初现金及现金等价物余额 326,073,538 682,950,639
六、期末现金及现金等价物余额 237,999,464 463,827,576
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东电力发展股份有限公司董事会
董事长:黄镇海
二○一七年四月二十六日