2023年度内控审计报告
中准会计师事务所(特殊普通合伙)Zhongzhun Certified Public Accountants
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中准会计师事务所(特殊普通合伙)Zhongzhun Certified Public Accountants
审 计 报 告
中准审字[2024]2082号
通化金马药业集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了通化金马药业集团股份有限公司(以下简称通化金马)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通化金马董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,通化金马2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中准会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 刘昆(项目合伙人)
中国·北京 中国注册会计师:胡莹莹
二○二四年四月十八日
主题词:通化金马药业集团股份有限公司 内部控制 审计报告地址:北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编:100044 电话:010-88356126Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126