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同益中:会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-03-30

北京同益中新材料科技股份有限公司

会计师事务所履职情况评估报告

北京同益中新材料科技股份有限公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查,认为天职国际在审计期间勤勉尽责,具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质。具体情况如下:

一、会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988年12月

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人:邱靖之

截至 2022年12月31日,合伙人85人,注册会计师1061人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

347人。

2022年度业务总收入31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。

2022 年度上市公司审计客户家数248家,审计收费总额3.19亿元,服务范围涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,本公司同行业上市公司审计客户家数为152家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元,职业风险基金计提以及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况:近三年(2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年天职国际受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪

律处分0次。从业人员近三年因职业行为受到监督管理措施9次,涉及人员22名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)签字注册会计师(项目合伙人)

姓名:王金峰执业资质:中国注册会计师是否从事过证券服务业务:是是否具备相应的专业胜任能力:是从业经历:2016年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,近三年签署上市审计报告4家,近三年签署挂牌公司审计报告2家。

(2)签字注册会计师(项目合伙人)

姓名:靳朋飞执业资质:中国注册会计师是否从事过证券服务业务:是是否具备相应的专业胜任能力:是从业经历:2019年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,近三年签署上市审计报告2家。

(3)质量控制复核人

姓名:夏江梅执业资质:中国注册会计师是否从事过证券服务业务:是是否具备相应的专业胜任能力:是从业经历:2015年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在天职国际执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告3家。

2.上述相关人员的诚信记录和独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

二、质量管理水平

2023年年度报告及内部控制评价报告审计过程中,天职国际勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行,就公司的所有重大会计审计事项均达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

天职国际实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审

计项目组内部复核和独立项目质量复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。2023年年度报告及内部控制评价报告审计过程中,天职国际在项目质量检查方面未发现重大问题。

三、工作情况

天职国际针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,配备了专业审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师资质。天职国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,出具了符合公司实际情况的审计报告,切实履行了审计机构应尽职责。

特此报告。


  附件:公告原文
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