读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华侨城A:第八届监事会对公司2023年内部控制评价报告的审核意见 下载公告
公告日期:2024-03-30

深圳华侨城股份有限公司第八届监事会对公司2023年内部控制评价报告的

审核意见

监事会对公司董事会出具的《深圳华侨城股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了认真审阅,认为公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

监事:

陈跃华 李 峥 彭 华

深圳华侨城股份有限公司监 事 会二〇二四年三月三十日


  附件:公告原文
返回页顶