华工科技产业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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华工科技产业股份有限公司 2017 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)王霞
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司第三季度报告未经审计。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 6,678,592,190.93 5,587,065,357.79 19.54%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,382,434,231.00 3,167,715,649.27 6.78%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入(元) 1,262,165,491.26 56.43% 3,293,099,564.72 34.38%
归属于上市公司股东的净利润(元) 78,798,740.65 56.45% 254,929,858.17 52.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51,930,536.64 166.91% 193,878,887.23 72.77%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -102,149,397.71 -226.83%
基本每股收益(元/股) 0.09 50.00% 0.29 52.63%
稀释每股收益(元/股) 0.09 50.00% 0.29 52.63%
加权平均净资产收益率 2.40% 0.74% 7.78% 2.25%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 891,116,632
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.2861
非经常性损益项目和金额 单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -111,924.99
公司本报告期计入当期损益的
政府补助主要是各级政府对公
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
63,737,608.59 司在技术创新、研发项目产业
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
化、人才引进、促进企业扩大再
生产等方面给予的补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
10,882,021.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 934,319.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目 363,000.00
减:所得税影响额 12,716,698.27
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少数股东权益影响额(税后) 2,037,355.29
合计 61,050,970.94 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 92,861 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
武汉华中科技大产业集团有限公司 国有法人 32.36% 288,342,668 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.97% 26,497,700 0
全国社保基金一零四组合 其他 1.07% 9,500,000 0
中国工商银行股份有限公司-富国中
其他 0.66% 5,856,266 0
证工业 4.0 指数分级证券投资基金
陈业强 境内自然人 0.52% 4,635,105 0
全国社保基金一一四组合 其他 0.44% 3,948,956 0
黄培良 境内自然人 0.38% 3,395,100 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.34% 3,033,999 0
中国农业银行股份有限公司-景顺长
其他 0.34% 2,993,185 0
城内需增长贰号混合型证券投资基金
涂圣华 境内自然人 0.33% 2,959,658 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉华中科技大产业集团有限公司 288,342,668 人民币普通股 288,342,668
中央汇金资产管理有限责任公司 26,497,700 人民币普通股 26,497,700
全国社保基金一零四组合 9,500,000 人民币普通股 9,500,000
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业 4.0 指数
5,856,266 人民币普通股 5,856,266
分级证券投资基金
陈业强 4,635,105 人民币普通股 4,635,105
全国社保基金一一四组合 3,948,956 人民币普通股 3,948,956
黄培良 3,395,100 人民币普通股 3,395,100
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香港中央结算有限公司 3,033,999 人民币普通股 3,033,999
中国农业银行股份有限公司-景顺长城内需增长贰号
2,993,185 人民币普通股 2,993,185
混合型证券投资基金
涂圣华 2,959,658 人民币普通股 2,959,658
公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
报告期末,股东陈业强参与融资融券新增持有 3,485,405 股;股东涂
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
圣华参与融资融券新增持有 2,949,658 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表(不适用)
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
(1)合并资产负债表项目 单位:元
项 目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 增减率 变动原因
应收账款 2,174,108,875.83 1,258,033,086.48 72.82% 主要是大客户本期销售规模增长所致。
主要是本期临时性备用金借支以及非关联方往
其他应收款 89,326,824.86 64,657,275.11 38.15%
来增加所致。
一 年 内到 期 的非 流 动 主要是分期收款业务的一年内到期的长期应收
175,076.18 675,307.18 -74.07%
资产 款本期收回所致。
主要是部分子公司期末增值税留抵进项税额增
其他流动资产 40,438,788.48 28,011,771.69 44.36%
加所致。
可供出售金融资产 69,241,882.92 46,995,705.78 47.34% 主要是本期增加股权投资所致。
开发支出 30,171,372.09 19,013,335.27 58.69% 主要是公司本期持续增加研发投入所致。
主要是本期计提的应收款项减值准备增加,导
递延所得税资产 53,113,235.81 40,469,381.84 31.24%
致递延所得税资产相应增加。
主要是期初预付的股权投资款及设备款在本期
其他非流动资产 47,811,511.57 75,240,357.21 -36.45%
结算所致。
主要是公司本期新增借款用以补充流动资金所
短期借款 945,000,000.00 205,385,933.31 360.11%
致。
主要是期末尚未到付款期的应付货款增加所
应付账款 903,705,463.98 569,946,243.58 58.56%
致。
主要是随着销售规模增长,增值税及附税相应
应交税费 184,673,745.49 69,788,366.39 164.62%
增加所致。
主要是期初计提的超短期融资券利息在本期支
应付利息 1,395,896.45 3,701,592.19 -62.29%
付所致。
主要是自派的公司控股股东及一致行动人的
应付股利 10,900,325.78 725,576.02 1402.30%
2016 年度分红款期末尚未支付所致。
其他应付款 213,472,781.98 90,485,125.34 135.92% 主要是本期资金往来增加所致。
主要是 2016 年 11 月 3 日发行的 5 亿元 180 天
其他流动负债 - 500,000,000.00 -100.00%
超短期融资券在本期到期兑付所致。
主要是国开行 2000 万美元长期借款重分类至
长期借款 55,000,000.00 193,740,000.00 -71.61%
一年内到期的非流动负债所致。
主要是本报告期公司按公允价值计量的可供出
递延所得税负债 373,442.60 1,668,003.89 -77.61%
售金融资产公允价值变动所致。
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(2)合并利润表项目
单位 :元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减率 变动原因
主要是本期激光加工和敏感元器件业务板块收
营业收入 3,293,099,564.72 2,450,604,598.87 34.38%
入增长,从而推动营业收入增长。
主要是随着本期营业收入的增长,营业成本相
营业成本 2,465,369,367.59 1,868,444,240.42 31.95%
应增加。
主要是随着销售规模增长,附加税增加;同时
税金及附加 33,601,949.74 15,143,327.82 121.89%
财政部调整税费列示科目所致。
主要是公司加大了营销投入,并且销售规模提
销售费用 218,532,100.59 143,857,353.42 51.91%
升引起了费用增长。
财务费用 38,645,263.82 24,416,664.44 58.27% 主要是汇率波动导致汇兑损失同比增加所致。
主要是本期末计提坏账准备的应收账款金额大
资产减值损失 32,819,350.50 16,066,791.33 104.27%
于上年同期所致。
主要是本期处置可供出售金融资产取得较大投
投资收益 12,310,375.32 759,886.13 1520.03%
资收益所致。
主要是随着本期盈利增长,所得税相应增加所
所得税费用 45,494,830.41 33,855,319.81 34.38%
致。
(3)合并现金流量表项目
单位:元
项 目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减率 变动原因
经营活动产生的现金 主要是本期各项经营活动现金流出增长额大于
-102,149,397.71 80,539,912.15 -226.83%
流量净额 销售商品收到的现金流入增长额所致。
筹资活动产生的现金 主要是本期借款现金净流入高于上年同期所
178,392,900.05 55,487,170.11 221.50%
流量净额 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1)公司牵头承担的国家重点研发计划专项“基于超导回旋加速器的质子放疗装备研发”项目获批武汉
市、东西湖区两级财政配套 2 亿元项目研发经费,本报告期内收到其中 1.1858 亿元。该项目由华工科技
联合华中科技大学、中国原子能科学研究院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济
医学院附属协和医院等单位共同承担,项目总投资 5.97 亿元,其中中央财政资金 1.96 亿元,自 2016 起
逐年拨付到位(详见公司公告 2016-38)。主要目标是通过 5 年时间(即:2016年 7 月至 2021 年 12 月)
的自主研发,研制出基于 250MeV 超导回旋加速器的质子放疗系统,实现精准治疗,在临床医院进行验证
并获得国家 CFDA 认证,最终打破国外垄断,并逐步实现质子放疗装备国产化。质子放疗装备及其诊疗
服务具有高度的战略性、带动性和成长性。自项目获批以来,地方政府高度重视,积极引导项目落户在武
汉市东西湖区,除配套资金支持外,在土地、人才、政策等多方面也将给予大量的支持和保障。公司将于
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年内在东西湖区启动建设质子放疗装备研发和产业化基地、武汉协和质子重离子诊疗中心,形成集质子放
疗装备生产、质子诊疗及服务为一体的产业链,为 2020 年武汉打造医疗卫生服务中心(中国“医都”),
抢占未来医疗产业的制高点,形成华工科技新的业务增长点。
(2)2017 年 9 月 14 日,公司收到中国证券监督管理委员会关于核准华工科技产业股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1640 号)。批复主要内容包括:一、核准公司非公开发行不超过
12,000 万股新股;二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施;三、本批复自核准发行
之日起 6 个月内有效;四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告
中国证监会并按有关规定处理。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司获批武汉市、东西湖区两级财政配套 2 亿元项目研发经费, http://www.cninfo.com.cn(巨潮
2017 年 08 月 07 日
收到其中 1.1858 亿元。 资讯网)公告编号 2017-42
2017 年 9 月 14 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准
http://www.cninfo.com.cn(巨潮
华工科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 2017 年 09 月 15 日
资讯网) 公告编号 2017-49
[2017]1640 号)。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明(不适用)。
五、证券投资情况
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
可供出
合全药 10,029, 成本法 10,029, 10,029, 9,783,3 自有资
其他 832159 售金融
业 600.00 计量 600.00 600.00 53.75 金
资产
可供出
康泽药 3,800,0 公允价 4,122,0 -744,00 -316,50 3,378,0 自有资
其他 831397 售金融
业 00.00 值计量 00.00 0.00 0.00 00.00 金
资产
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可供出
伊赛牛 1,688,5 公允价 1,314,2 103,250 -203,26 1,417,5 自有资
其他 832910 售金融
肉 22.35 值计量 50.00 .00 6.76 00.00 金
资产
可供出
宏源药 6,943,9 公允价 12,807, -5,630,3 174,715 4,040,9 336,170 3,135,9 自有资
其他 831265 售金融
业 73.19 值计量 312.00 84.69 .59 77.31 .97 50.00 金
资产
可供出
联赢激 936,762 公允价 1,655,9 -403,34 236,848 13,825, 15,078, 自有资
其他 833684 售金融
光 .8