湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第三季度报告全文
湖南长高高压开关集团股份公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
湖南长高高压开关集团股份公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马晓、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人
员)刘云强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,783,336,064.39 1,822,599,405.94 52.71%
归属于上市公司股东的净资产
1,262,395,682.85 1,220,967,205.61 3.39%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 385,416,986.45 179.13% 925,075,512.05 180.76%
归属于上市公司股东的净利润
22,813,714.29 46.04% 69,030,492.39 41.47%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
24,178,245.46 59.33% 68,634,978.87 49.40%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -142,897,864.98 -66.37%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.043 43.33% 0.131 40.86%
稀释每股收益(元/股) 0.043 43.33% 0.131 40.86%
加权平均净资产收益率 1.83% 0.52% 5.59% 1.47%
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,678,726.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,143,351.74
减:所得税影响额 620.79
少数股东权益影响额(税后) 139,240.43
合计 395,513.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 56,400
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
马孝武 境内自然人 17.96% 94,389,240 82,979,430
林林 境内自然人 6.04% 31,760,000 27,960,000
廖俊德 境内自然人 5.82% 30,580,000 24,024,000
马晓 境内自然人 2.94% 15,470,000 11,602,500
陈益智 境内自然人 1.14% 5,984,282 2,334,148
中央汇金资产管
国有法人 1.10% 5,777,700
理有限责任公司
张常武 境内自然人 1.07% 5,635,589 2,334,148
黄荫湘 境内自然人 0.95% 4,971,518 2,800,980
交通银行股份有
限公司-浦银安
盛战略新兴产业 其他 0.78% 4,123,678
混合型证券投资
基金
全国社保基金一
其他 0.78% 4,099,933
一六组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
马孝武 11,409,810 人民币普通股 11,409,810
廖俊德 6,556,000 人民币普通股 6,556,000
中央汇金资产管理有限责任公司 5,777,700 人民币普通股 5,777,700
交通银行股份有限公司-浦银安
盛战略新兴产业混合型证券投资 4,123,678 人民币普通股 4,123,678
基金
全国社保基金一一六组合 4,099,933 人民币普通股 4,099,933
马晓 3,867,500 人民币普通股 3,867,500
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林林 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
陈益智 3,650,134 人民币普通股 3,650,134
张常武 3,301,441 人民币普通股 3,301,441
交通银行股份有限公司-长信量
2,983,600 人民币普通股 2,983,600
化中小盘股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东中,除马孝武和马晓为父子关系外,无公司已知的关联关系或一致行动关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 期末/2016 年 1~9 月 期初/2015 年 1~9 月 增减比例 原因分析
主要是公司本期收到的银行承兑汇票增加
应收票据 33,421,656.97 11,425,613.35 192.52%
且暂未到期或背书转让
主要是公司本期收购的子公司雁能森源和
应收账款 484,720,418.93 322,728,058.82 50.19%
华网电力应收账款增加
主要是子公司长高新能源和华网电力预付
预付账款 87,729,286.01 57,440,526.80 52.73%
材料采购款增加
主要是公司本期增加的已完工未结算的光
存货 1,008,066,432.20 576,840,331.24 74.76%
伏发电并网项目
主要是本期公司为实施光伏并网项目购进
其他流动资产 35,089,523.42 9,064,491.10 287.11% 的货物增加而增加的可抵扣增值税进项税
(暂未开出销项发票)
主要是公司购置的无人化钣金生产线尚未
在建工程 20,327,188.14 3,246,407.00 526.14%
完成安装调试
系公司本期收购的雁能森源和华网电力的
商誉 314,858,346.68 35,000,000.00 799.60%
净资产低于投资成本而增加
主要是公司本期收购的子公司华网电力长
长期待摊费用 1,846,831.28 759,197.99 143.26%
期待摊费用增加
主要是本期计提的减值损失增加而增加的
递延所得税资
10,344,498.71 7,432,760.54 39.17% 可抵减时间性差异以及子公司华网电力合
产
并增加
系公司本期对雁能森源纳入合并范围以及
其他非流动资 将预付的无人化钣金生产线设备款转入在
30,616,947.00 73,361,988.00 -58.27%
产 建工程而减少;以及华网电力购买的办公楼
暂未交付使用而增加
系公司本部及子公司长高新能源为购买货
短期借款 245,513,355.80 60,000,000.00 309.19%
物和服务向银行借款流动资金而增加
主要是公司本部及子公司雁能森源为购买
应付票据 46,900,731.30
货物向银行申请的承兑汇票而增加
主要是本期公司为实施光伏并网项目购进
应付账款 665,427,217.92 318,612,898.38 108.85% 的货物增加而增加应付款,以及合并华网电
力而增加
系公司本期预收的销货款增加,以及合并华
预收款项 88,105,564.69 13,234,179.70 565.74%
网电力而增加
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应付职工薪酬 7,811,103.61 2,847,117.52 174.35% 主要是本期合并华网电力而增加
长期借款 87,723,635.00 1,723,635.00 4989.46% 系公司为收购华网电力而增加并购贷款
系公司收购华网电力股权分期支付股权转
长期应付款 306,000,000.00 150,000,000.00 104.00%
让款而增加
系子公司长高房地产本期收回被冻结的保
预计负债 36,812.00 300,000.00 -87.73%
证金
主要是公司本部收到中央财政“战略性新兴
递延收益 27,422,762.50 11,445,791.54 139.59%
产业补助资金”1250 万元而增加
是本期合并的子公司华网电力增加的专项
专项储备 1,839,996.09
储备
主要是公司本期销售的输变电设备同比增
营业收入 925,075,512.05 329,491,936.16 180.76% 加以及本期实施的光伏发电并网项目按完
工百分比法确认的收入增加
主要是公司本期实现的主营业务收入增加
营业成本 684,933,072.79 209,838,854.56 226.41% 相应增加主营业务成本,且光伏并网项目的
毛利率较低。
主要是公司本期实现的主营业务收入增加
销售费用 47,061,504.41 20,021,221.99 135.06% 以及销售业务员人数增加而增加了运输费、
招待费、工资等
主要是公司 2015 年下半年至今新设 5 个子
公司、收购 2 个子公司,相应增加了新产品
管理费用 90,139,752.61 43,342,920.95 107.97%
开发费、工资及福利社保费、咨询费、办公
费等。
财务费用 1,603,223.83 -6,121,186.33 -126.19% 主要是公司增加银行贷款而增加利息支出
主要是公司本期应收款同比增加而计提的
资产减值损失 13,483,371.17 7,075,362.61 90.57%
坏账准备增加
主要是公司上年同期处置以公允价值计量
投资收益 1,138.60 589,460.18 -99.81% 的金融资产取得投资收益 58 万元,本期没
有。
系公司缴纳土地投资评估增值产生的土地
营业外支出 2,313,619.79 37,348.91 6094.61%
增值税
主要是公司本期实现的主营业务收入、利润
所得税费用 16,371,301.05 7,734,564.24 111.66%
同比增加,而增加本期所得税费用。
归属于母公司 主要是公司本期实现的营业收入增加,而增
69,030,492.39 48,795,300.26 41.47%
股东的净利润 加本期净利润
主要是本期母公司比上期收到的货款多
销售商品、提供
14920 万元,吸收合并雁能森源收到货款
劳务收到的现 620,980,254.83 324,623,153.72 91.29%
5562 万元,以及华网电力收到货款 4099 万
金
元。
收到的税费返 系本期吸收合并子公司雁能森源收到的
928,042.20 28,432.00 3164.08%
还 2013 年的所得税返还
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收到的其他与 主要是本期吸收合并雁能森源收到的其他
经营活动有关 51,317,526.84 20,564,610.48 149.54% 与经营活动有关的现金 1928 万元,母公司
的现金 收到政府战略性新兴产业发展基金 1250 万
主要是本期母公司比上期多支付光伏项目
购买商品、接受 货款 5598 万元,长高成套电器支付货款
劳务支付的现 560,881,066.68 230,267,491.25 143.58% 3889.8 万元,吸收合并子公司雁能森源支付
金 货款 3492 万元、长高新能源支付货款
13130.8 万元,华网电力支付货款 1634 万元。
主要是本期公司生产需要新招员工增加导
支付给职工以 致支出增加,吸收合并子公司雁能森源支付
及为职工支付 51,165,918.32 28,233,298.87 81.23% 工资 460.62 万元、长高新能源支付工资
的现金 179.12 万元,杭州伯高支付工资 165.58 万
元,华网电力支付工资 165.04 万元
支付的其他与 主要是母公司支付银行承兑保证金 2645 万
经营活动有关 160,928,269.17 134,785,537.23 19.40% 元,支付邢台万阳 1113 万元,吸收合并雁
的现金 能森源 2807.84 万,华网电力 698.77 万元
主要是本期母公司比上期多支付光伏货款
4624.61 万元,长高成套电器支付货款
经营活动现金 3889.79 万元,吸收合并子公司雁能森源支
816,123,688.85 431,105,979.10 89.31%
流出小计 付货款 3492.27 万元、长高新能源支付货款
13130.78 万元,华网电力支付货款 1634.03
万元。
收回投资收到 是本期收到浙江亚丁投资管理有限公司
15,420,820.00
的现金 1050 万元,李宁川 492 万元股权转让款
购建固定资产
主要是去年长高成套电器购无人化钣生产
和其他长期资 12,039,184.57 24,623,625.40 -51.11%
线支出 1645 万元,而今年没有
产支付的现金
投资支付的现 系本期支付华网电力股东股权转让款 1.44
144,000,000.00 102,380,000.00 40.65%
金 亿元。
吸收投资收到 系本期公司吸收合并雁能森源和华网电力
25,176,842.11 12,247,218.00 105.57%
的现金 而增加
其中:子公司吸
系子公司杭州伯高上期收到股东现金出资
收少数股东投 4,900,000.00 -100.00%
投资 490 万,而本期没有。
资收到的现金
系本期母公司取得银行贷款 15400 万元,长
借款所收到的
280,544,000.00 高新能源收到银行贷款 11654.4 万元、杭州
现金
伯高车辆电气工程有限公司贷款 1000 万
系本期母公司取得银行贷款 15400 万元,长
筹资活动现金
305,720,842.11 12,247,218.00 2396.25% 高新能源收到银行贷款 11654.4 万元、杭州
流入小计
伯高 1000 万,而上期没有
偿还债务支付 主要是本期子公司杭州伯高归还到期银行
10,353,633.00 363,113.00 2751.35%
的现金 贷款 1000 万元,而上期没有。
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分配股利、利润
主要是本期支付的股利比上期多 540.22 万
或偿付利息支 35,018,068.96 26,123,200.00 34.05%
元,银行贷款利息 343.94 万元,而上期没有。
付的现金
支付的其他与
系上期退湖南华实、上海华沅投资保证金而
筹资活动有关 12,725,200.00
本期没有
的现金
筹资活动产生 主要是本期母公司取得银行贷款 15400 万
的现金流量净 260,349,140.15 -26,964,295.00 -1065.53% 元,长高新能源收到银行贷款 11654.4 万元、
额 杭州伯高 1000 万,而上期没有
现金及现金等 系本期母公司取得银行短期贷款 1.54 亿元,
-23,199,564.12 -237,367,620.67 -90.23%
价物净增加额 长高新能源收到银行短期贷款 2854.4 万元
期末现金及现 主要是 2015 年 12 月 31 日收到的国开基金
326,877,884.73 199,063,779.55 64.21%
金等价物余额 借款 15000 万元暂未使用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)2015年12月21日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案,该事项属于重大资产重组事项。该重大事项于
2016年1月7日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委
员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160048号)。
2016年7月10日和2016年7月27日,公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和2016年第三次临时股
东大会,审议通过了《关于终止发行股份及支付