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四创电子:监事会关于2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明 下载公告
公告日期:2025-04-30

计报告涉及事项已消除的专项说明

四创电子股份有限公司(以下简称“四创电子”或“公司”)聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会就2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除出具了专项说明,公司监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明》发表意见如下:

监事会认为:公司2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除,公司董事会出具的《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。

四创电子股份有限公司监事会

2025年4月28日


  附件:公告原文
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