意见内部控制审计报告的专项说明》的意见中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)对西安三角防务股份有限公司(以下简称“三角防务”)2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》出具如下意见:
监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》,并将监督公司董事会和管理层落实相关整改措施,不断提高规范运作水平,切实维护公司及广大投资者的合法权益。
中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董事会对相关事项的说明,符合公司实际情况,真实、准确。监事会同意中审众环对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明,并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。公司监事会将督促董事会和经营层继续完善内部控制体系,提升规范运作水求切实维护公司及全体股东利益
特此说明。
西安三角防务股份有限公司监事会2025年4月28日