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皮阿诺:2024年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2025-04-29

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司对容诚会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

1.基本信息

(1)名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1988年8月成立,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-

(5)首席合伙人:刘维

(6)截至2024年12月31日,容诚会计师事务所合伙人数量为212人;注册会计师人数为1552人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人。

(7)容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

(8)容诚会计师事务所共承担394 家上市公司2023 年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对皮阿诺公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为

282家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施14 次、自律监管措施6 次、纪律处分2次,自律处分1 次。

从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0 次,3 名从业人员受到行政处罚各1次,63名从业人员受到监督管理措施21次、自律监管措施5 次、纪律处分4次和自律处分1次。

4.聘任会计师事务所履行的程序

经公司2024年9月25日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议、2024年10月14日召开第四届董事会第四次会议、2024年10月14日第四届监事会第四次会议、2024年10月30日召开的2024年第一次临时度股东大会审议通过,同意公司聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期为一年。

二、2024年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会进行了沟通,有效地提升了工作的准确性。

结合公司2024年年报工作要求,容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计。经容诚会计师事务所审计,其认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,财务报表公允反映了公司2024年度的经营情况,出具了标准无保留意见的审计报告;同时对公司募集资金使用情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

三、公司对容诚会计师事务所履职的评估情况

公司认为容诚会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等能够满足公司2024年度审计工作的要求。

容诚会计师事务所在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,审计行为规范有序,切实履行了审计机构应尽的职责,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十九日


  附件:公告原文
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