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广聚能源:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2025-04-29

内控审计报告

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙

鹏盛A专审字[2025]00038号

)中国·深圳

内部控制审计报告

深圳市广聚能源股份有限公司全体股东

鹏盛A专审字[2025]00038号

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称广聚能源公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情

通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101室邮政编码:518000电话:0755-82916519


  附件:公告原文
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