苏州卓兆点胶股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告
苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2024年度财务审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)资质条件
会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年1月24日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人:朱建弟
2024年度末合伙人数量:296人
2024年度末注册会计师人数:2,498人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743人
2023年收入总额(经审计):500,100万元
2023年审计业务收入(经审计):351,600万元
2023年证券业务收入(经审计):176,500万元
2024年上市公司审计客户家数:693家
(二)聘任会计师履行的程序
2024年4月25日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过《关
于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》;2024年4月25日,公司召开第一届监事会第二十一次会议,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》;2024年5月16日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。
(三)执业记录
立信近三年(最近三个完整自然年度及当年) 因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次,涉及从业人员131名。
二、2024年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》, 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2024年年报工作要求,立信对公司2024年度财务报告及内部控制进行了审计,同时对公司2024年度募集资金存放与使用情况、股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了鉴证或专项报告。
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,有效的提升了工作的准确性。
三、公司对会计师事务所履职情况评估
报告期内,立信在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,并积极与公司管理层沟通审计事项,提出工作要求和建议,勤勉尽责,能够较好地完成审计工作,有效地保障公司审计工作的质量。公司对立信的专业胜任能力、诚信状况、独立性进行了充分的了解和审查,认为其具备相关审计资格,能够为公司提供真实、公允的审计服务。报告期内,公司未变更会计师事务所。
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2025年4月28日