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交大昂立:山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于交大昂立2023年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明的审核报告 下载公告
公告日期:2025-04-29

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)

STXCCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

关于交大昂立2023年度审计报告保留意见涉及事项
消除情况的专项说明的审核报告
鲁舜证审字[2025]第0008号

关于交大昂立2023年度审计报告保留意见涉及事项

影响消除情况的专项说明的审核报告

(截止2024年12月31日)

目录页次
一、关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明的审核报告1-2
二、2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明1-2

关于2023年度审计报告

保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的审核报告

鲁舜证审字[2025]第0008号上海交大昂立股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的上海交大昂立股份有限公司(以下简称“交大昂立”)编制的《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

一、董事会的责任

交大昂立董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》、对外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是交大昂立董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对交大昂立董事会编制的《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,来计划和实施审核工作。在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

上海交大昂立股份有限公司关于2023年度审计报告出具保留意见

涉及事项影响已消除的专项说明

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度出具了保留意见审计报告(舜天信诚证审字[2024]第001号)。公司现就2023年度审计意见所涉事项的影响消除说明如下:

一、上年度年度审计报告保留意见所涉及的内容

如2023年度审计报告中“二、形成保留意见的基础”所述保留意见事项如下:

交大昂立2022年度确认了与长期股权投资和非流动资产-经营收益权相关的资产减值损失2,000万元和36,100万元,我们未能获取获取就上述金额计提资产减值损失的充分、适当的审计证据,因此对交大昂立2022年度财务报表发表了保留意见。该事项对交大昂立2023年度利润表本期数据和对应数据的可比性可能产生影响。

二、上年度审计报告保留意见所涉及事项消除的说明

针对上述保留意见所属事项,公司董事会、管理层积极采取包括与相关方进行沟通、诉讼等应对措施。公司认为,公司管理层于当时时点的资产减值判断是符合会计准则规定的。并且随着时间推移,前期保留意见事项对2024年度财务报告的影响已消除。具体如下:

(一)公司管理层采取应对措施后认为,基于以上涉及保留意见的两项长期资产未来所能够产生经营性现金流流入企业的可能性很


  附件:公告原文
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