2025年度财务预算报告
一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上,结合行业状况及发展前景,以经审计的2024年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制2025年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
(二)公司所处行业形势、市场行情无重大变化。
(三)公司主要产品的市场价格和供求关系不会有重大变化。
(四)公司主要原料成本价格和供求关系不会有重大变化。
(五)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
(六)无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2025年度主要预算指标
公司管理层预计,2025年预计合并营业收入同比增长-20%至10%,归属于母公司所有者的净利润同比增长-20%至10%。
四、公司将通过以下途径来努力实现 2025年的预算目标
(一)继续深耕自动衡器的研发、生产和销售,同时提升其它业务板块的竞争力,优化公司的产品结构;同时智能组合秤、失重秤方面在稳固现有市场的情况下,同时开拓更优质的市场。
(二)通过提升公司制造竞争力,降低人力成本、提升品质稳定性,实现产能利用最大化,增加整体利润空间。
五、特别提示:
上述财务预算为公司2025年经营计划内的内部管理控制指标,不代表公司对2025年的盈利预测,能否实现取决于市场变化等因素,存在一定的不确定性, 请投资者特别注意。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2025年4月28日