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海川智能:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2025-04-29

内部控制审计报告信会师报字[2025]第ZI10422号

截止2024年12月31日内部控制审计报告

目 录页 码
一、内部控制审计报告1-2
二、事务所及注册会计师执业资质证明

内部控制审计报告 第1页

内 部 控 制 审 计 报 告

信会师报字[2025]第ZI10422号

广东海川智能机器股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“海川智能”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海川智能董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告 第2页

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,海川智能于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:章顺文

中国注册会计师:吴年胜

中国·上海 2025年4月28日


  附件:公告原文
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