珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环在2024年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、2024年度会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2、成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式:特殊普通合伙企业
4、注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5、首席合伙人:石文先
6、2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
7、2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
8、2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,计算机、通信和其他电子设备制造业同行业上市公司审计客户家数22家。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:徐灵玲,2010年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2020年加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务,2024年起为公司提供审计服务,最近3年签署2家上市公司审计报告。签字注册会计师:谢润泽,2021年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为钟建兵,1997年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,1995年起开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务。最近3年复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人钟建兵和项目合伙人徐灵玲最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师谢润泽最近3年收(受)行政监管措施0次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
(三)投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
(四)诚信记录
1、中审众环最近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次。
2、从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次,43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
(五)独立性
中审众环及项目合伙人徐灵玲、签字注册会计师谢润泽、项目质量控制复核合伙人钟建兵不存在可能影响独立性的情形。
二、2024年度会计师事务所履职情况
中审众环按照与公司签订的审计业务约定书,遵循相关审计准则和其他执业规范、守则,在开展审计工作前与公司治理层和经营层就制定审计计划、审计工作相关责任、计划的审计范围和时间、人员安排等相关事项进行了审
计前预沟通。在审计过程中,中审众环针对审计报告中的关键审计事项、审计报告的出具情况等事项与审计委员会成员、独立董事进行密切沟通。中审众环结合公司2024年度实际经营情况,对公司2024年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告;同时对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查,并出具了专项报告。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经审查,公司认为中审众环具备为公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供年度财务审计服务的过程中,能坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
珠海市智迪科技股份有限公司董事会
2025年4月29日