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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江省围海建设集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2025]25001400043号
浙江省围海建设集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2025]25001400043号浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称围海股份公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月27日签发了华兴审字[2025]25001400013号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》的要求,围海股份公司编制了后附的浙江省围海建设集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是围海股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计围海股份公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对围海股份公司实施2024年度财务报表