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农心科技:董事会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告 下载公告
公告日期:2025-04-28

农心作物科技股份有限公司董事会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的

评估报告

农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《会计师事务所选聘管理办法》等规定和要求,公司董事会现就信永中和对公司2024年度财务及内部控制审计工作过程中的履职情况进行评估。具体情况如下:

一、2024年度审计工作基本情况

(一)基本信息

事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期2012年3月2日组织形式特殊普通合伙
注册地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人谭小青上年末合伙人数量245人
上年末执业人员数量注册会计师1656人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过660人
2023年(经审计)业务收入业务收入总额(亿元)40.46
审计业务收入(亿元)30.15
证券业务收入(亿元)9.96
2023年上市公司(含A、B股)审计情况客户家数(家)364
审计收费总额(亿元)4.56
涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等
本公司同行业(制造业)上市公司审计客户家(家)238

(二)执业记录

1、2024年年度报告审计项目组基本信息如下:

项目组成员姓名何时成为注册会计师何时开始从事上市公司审计何时开始在本所执业何时开始为本公司提供审计 服务近三年签署和复核的上市公司家数
项目合伙人陈正军19991998201920242家
签字注册会计师陈正军19991998201920242家
季昊楠20142011201920242家
项目质量控制复核人贺军1994199420092024超过10家

2、诚信记录

截至 2024年 12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)质量管理水平

1、项目咨询

2024年年度审计过程中,信永中和就公司重大会计审计事项与信永中和专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到意见分歧,根据分歧解决情况,由项目负责人按照业务部门负责人、业务总部项目评审小组、技术总部、分管所领导的顺序,依次由有关部门或人员协调决定。信永中和明确规定,在意见分歧得到解决之前,不得出具相关业务报告。项目合伙人和项目质量复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧事项进行适当咨询,以及咨询得出的结论是否得到执行。项目组应就分歧事项、处理过程和最终结论形成工作底稿记录。

2024年年度审计过程中,信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

2024年年度审计过程中,信永中和实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员,且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性,遵守相关职业道德要求,并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度,包括但不限于项目计划阶段、项目实施阶段、项目完成阶段。

4、项目质量检查

信永中和内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据事务所质量管理的需要,有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。

信永中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。2024年年度审计过程中,信永中和没有在项目质量检查方面发现重大问题。

5、质量管理缺陷识别与整改

信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,信永中和在2024年年度审计过程中没有识别出质量管理缺陷。综上,2024年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

(四)工作方案

2024年年度审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。

2024年年度审计过程中,信永中和全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

(五)人力及其他资源配备

信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。信永中和的后台支持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

(六)信息安全管理

信永中和已经建立较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效的技术措施并部署信息安全设备,确保信息安全的有效管理。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制

度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

(七)风险承担能力水平

信永中和具有良好的投资者保护能力,并按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

二、董事会评估意见

经评估,信永中和在公司2024年度财务及内部控制审计工作过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司2024年度财务及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质,切实履行了作为公司审计机构的工作职责。

农心作物科技股份有限公司

董事会2025年4月24日


  附件:公告原文
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