根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,公司董事会对截至2024年12月31日内部控制的有效性进行了评价,并编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。经审阅,监事会发表意见如下:
公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司资产的安全完整,保证了公司各项业务活动的有序开展,维护了公司及股东的利益。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会同意公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》。
中公教育科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日