2024
奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2024年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,立信在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
(一)资质条件会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人:朱建弟2024年度末合伙人数量:296人2024年度末注册会计师人数:2,498人2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743人2024年度收入总额(经审计):50.01亿元2024年度审计业务收入(经审计):35.16亿元2024年度证券业务收入(经审计):17.65亿元2024年度上市公司审计客户家数:693家
(二)聘任会计师事务所履行的程序公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,该议案经2023年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
(二)年审期间与管理层和治理层的沟通情况在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。
奥精医疗科技股份有限公司
董事会2025年
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