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神州泰岳:关于续聘2025年度审计机构的公告 下载公告
公告日期:2025-04-26

证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2025-011

北京神州泰岳软件股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,并将该议案提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度的审计机构。在2024年的审计过程中,立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2024年度财务报表和内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围,与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、 拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至2024年末,立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信会计师事务所2024年度业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

立信会计师事务所2024年度为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报尚余500万元部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者保千里、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年报1,096万元部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因
起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信会计师事务近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、人员信息

(1)项目合伙人

乔琪,1999年成为执业注册会计师,同年开始从事上市公司审计,2002年开始在立信会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告19家次,复核上市公司审计报告6家次。

(2)签字注册会计师

陈迅骅,2004年成为执业注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2004年开始在立信会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家次。

(3)质量控制复核人

郑晓东,2000年成为执业注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2002年开始在立信会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家次、复核上市公司审计报告4家次。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2024年度,立信会计师事务所为公司提供财务报表审计费用的价格为230万元,内控审计为50万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围,与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

2、董事会、监事会的审议及表决情况

公司于2025年4月25日召开的第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

3、生效日期

本议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会2025年4月26日


  附件:公告原文
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