的审计报告的专项说明》的意见
尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称(“尤尼泰振青”)对凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(尤振审字[2025]第0302号),公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见:
一、监事会同意尤尼泰振青出具的审计报告,真实、客观地反映了公司2024年度实际的财务状况和经营情况。
二、监事会同意《董事会关于公司2024年度带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》,并将持续督促公司董事会、管理层及相关方积极推进相关工作,努力降低和消除强调事项及其影响,切实维护公司和全体股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。
凯瑞德控股股份有限公司监事会
2025年4月25日