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ST中青宝:公司监事会关于2024年度非财务报告内部控制涉及事项的专项说明 下载公告
公告日期:2025-04-25

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了《深圳中青宝互动网络股份有限公司内部控制审计报告》,该报告对公司内部控制有效性出具了标准无保留意见并对报告期内公司存在的非财务报告内部控制重大缺陷做出描述,现公司监事会对《公司董事会关于2024年度非财务报告内部控制涉及事项的专项说明》发表意见如下:

1、我们认为董事会的专项说明符合公司的实际情况,真实、准确,同意《公司董事会关于2024年度非财务报告内部控制涉及事项的专项说明》;

2、针对非财务报告内部控制重大缺陷涉及事项,公司已经采取措施完成了相关整改工作。作为公司监事,我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理,完善内控体系建设,持续强化内部控制监督检查机制,有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平。切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会

2025年4月25日


  附件:公告原文
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