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ST聆达:关于聆达集团股份有限公司违规担保解除情况专项审核报告 下载公告
公告日期:2025-04-24

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

关于聆达集团股份有限公司违规担保解除情况专项审核报告
聆达集团股份有限公司2024年度违规担保及解除情况表1

致同专字(2025)第210A009899号

聆达集团股份有限公司全体股东:

我们接受聆达集团股份有限公司(以下简称“聆达股份”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了聆达股份2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第210A016483号带有解释性说明的无保留意见审计报告。

根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》要求,聆达股份编制了本专项审核报告所附的聆达集团股份有限公司2024年度违规担保及解除情况表。

编制和对外披露违规担保及解除情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是聆达股份管理层的责任。我们对违规担保及解除情况表所载信息与我们审计聆达股份2024年度财务报表时所获取的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对聆达股份实施2024年度财务报表审计中按照《中国注册会计师审计准则第1323号——关联方》、《中国注册会计师审计准则第1332号——期后事项》等审计准则要求所执行的审计程序外,我们并未对前述违规担保及解除情况表所载信息执行额外的审计程序。

为了更好地理解2024年度聆达股份违规担保解除情况,聆达股份2024年度违规担保及解除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。


  附件:公告原文
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