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鼎信通讯:监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 下载公告
公告日期:2025-04-23

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度内部控制进行了审计,出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报。公司董事会、管理层高度重视内部控制审计报告涉及事项,积极采取措施消除相关影响,并出具了《关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公司2023年度非标准审计意见的内部控制审计报告所涉及事项影响消除情况的专项说明》(中兴华报字(2025)第030080号)公司监事会认真核查,发表如下意见:

监事会认为《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,认为公司2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2025年4月22日


  附件:公告原文
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