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*ST中利:监事会对《董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 下载公告
公告日期:2025-04-22

除的专项说明》的意见

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度内部控制审计机构,对公司2023年度内部控制有效性进行了审计,并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司高度重视并积极采取了有效措施,目前已消除2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项产生的影响。公司董事会出具了《董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会经认真核查,发表如下意见:

1.苏亚金诚为公司出具了《关于江苏中利集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响消除情况的审核报告》,公司监事会认可其作为审计机构的专业性、独立性和职业判断。

2.公司监事会认为《董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,对该专项说明无异议。

江苏中利集团股份有限公司监事会2025年4月22日


  附件:公告原文
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