广东宇新能源科技股份有限公司2025年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预算编制说明
本预算报告以广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度的经营业绩为基础,根据公司战略发展目标及2025年年度经营计划,经公司分析研究,编制了2025年度财务预算。
二、预算编制期
本预算编制期为:2025年1月1日至2025年12月31日
三、预算编报范围
公司预算编制按合并口径计算,合并报表范围的公司共5家,包括公司及其下属子公司。
四、预算编制基本假设
1、公司持续经营;公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无重大变化;
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化;
3、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
五、公司2025年度主要预算指标
经公司研究分析,预计公司2025年继续提高现有产能利用率,轻烃综合利用项目一期、二期投产,公司碳四深加工产业链将进一步完善,产品更加丰富,规模效益进一步突出,预计公司2025年营收超100亿元。
六、确保预算完成的主要措施
1、严把生产安全关和产品质量关,确保装置安、稳、长、满、优运行,为
顺利达到2025年经营目标保驾护航。
2、加快推进装置项目的建设进度,确保项目按计划投产并一次开车成功,尽快形成有效产能,丰富产业链,增强产品附加值,开拓盈利多元化渠道。
3、关注宏观经济环境,以市场为导向,根据产业布局,开展更为全面、细致的下游应用调研,不断开发新产品、新技术;持续做好节能降耗工作。
4、强化经营,拓宽采购渠道和手段,加强原料采购,进一步开拓全球市场。
5、继续深化企业管理,进一步巩固公司在行业内的成本领先优势;强化绩效考核并优化内部管理,加强内部控制和风险防范意识。
七、特别提醒
本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,并不构成公司的盈利承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、公司在建项目证照如期取得、经营团队努力程度等多种因素,存在较大的不确定性。
广东宇新能源科技股份有限公司董事会
2025年4月22日