2025年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标,参照公司近年来的经营情况及现有生产能力,结合公司2025年度市场营销计划及生产经营计划,以2024年度经审计的业绩为基础,按照合并报表口径,编制了本财务预算报告。
二、预算编制基本假设
(一) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
(二) 公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化。
(三)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
(四) 公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化;公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整 。
(五) 现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。
(六) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、公司2025年财务预算目标
2025年,公司将持续关注客户需求,继续专注产品、加强技术能力,加大市场开拓力度,加强内部控制,提升企业内部协同效率,强化核心竞争力,靠苦练内功与系统创新能力生存,实现公司业务的可持续发展,净利润实现稳中有增。
四、完成2025年财务预算目标的措施
(一)优化客户拓展与项目运作机制,提升赢率和业务增速。
(二)深化AI技术布局,保障AI技术商业化成功。
(三)提升流程成熟度,优化运营效率。
(四)强化交付能力,提升交付质量。
(五)加强干部能力建设,夯实人才基础。
五、特别提示
本预算报告仅为公司生产经营计划,不代表公司2025年度盈利预测。受复杂的市场状况和国际经济形势等多种不可控因素影响,能否实现预算指标具有不确定性,请投资者注意投资风险。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会2025年4月19日