涉及事项的专项说明》的意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)对西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会对强调事项进行了专项说明。公司监事会对《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表如下意见:
一、公司监事会对致同所就公司2024年度财务报告出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告表示认可,该审计报告客观反映了公司2024年度财务状况和经营成果。
二、公司监事会同意《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》,并将持续关注、督促公司董事会和管理层采取有效措施,解决存在的问题,维护公司及股东的利益。
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月十七日