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盛德鑫泰:2024年度内控审计报告 下载公告
公告日期:2025-04-18

苏公W[2025]E1115号盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称盛德鑫泰)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛德鑫泰董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机:86(0510)68798988 Tel:86(0510)68798988传真:86(0510)68567788 Fax:86(0510)68567788电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn

公证天业会计师事务所

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,盛德鑫泰于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公证天业会计师事务所 中国注册会计师

((特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师中国·无锡

2025年4月17日


  附件:公告原文
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