2025年度财务预算报告
特别提示:本财务预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2025年度的盈利预测或可实现情况的承诺,能否实现受宏观经济、市场变化等多种因素影响,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则,按合并报表要求编制,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、预算编制基本假设
根据本预算编制时的外部情况,以及公司对于可能影响预算执行具体工作的相关因素的判断,特作出以下假设(为免疑义,公司作出本预算编制涉及的下述假设并不等同于公司实质判断了相关要素发生的概率、变化的程度等情况,因为公司基于预算编制的时点无法或难以准确评估相关事件概率和具体变化的程度;但同时为了能够顺利推进预算编制工作,能够预先形成计划并有效指导公司职能部门及经办人员开展工作,需要基于一定的假设前提,因此公司特作出相关假设;届时如相关假设因素确实发生变化,则在经过公司内部有关决策机构决策及授权处理后,亦可对本方案进行相应调整,以在法规和交易规则规制的范畴内最大程度充分维护公司和全体股东的合法权益):
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在宏观经济环境、行业形势、业务领域、市场行情无重大变化;
3、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化;
4、现行的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
6、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府政策变化的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
7、无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2025年度主要预算指标
根据公司2024年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况。以公司各关键业
务为中心,以技术创新为驱动,以质量管理为保障,以关键人才为支撑,各项工作全面协同赋能业务发展。预计公司2025年的经营业绩将在2024年同口径基础上实现稳步发展。
四、确保预算完成的主要措施
2025年,公司将围绕发展战略和全年预算目标,持续关注顾客需求,继续专注产品创新和技术创新,强化核心竞争力,加大市场开拓力度,加强内部控制,提升企业内部协同效率,靠挖潜、技改、创新和人才引进,实现公司业务的可持续发展。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年4月15日