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合合信息:众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海合合信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 下载公告
公告日期:2025-04-16

上海合合信息科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况

的鉴证报告

专项鉴证报告

众会字(2025)第01664号上海合合信息科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“合合信息公司”)编制的《上海合合信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)。

一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是合合信息公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,合合信息公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定编制,反映了合合信息公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况。


  附件:公告原文
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