晓鸣股份

sz300967
2025-04-30 15:35:00
18.760
+0.06 (+0.32%)
昨收盘:18.700今开盘:18.700最高价:19.320最低价:18.700
成交额:173824710.080成交量:91614买入价:18.750卖出价:18.760
买一量:230买一价:18.750卖一量:104卖一价:18.760
晓鸣股份:2024年度内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2025-04-16

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2024年度内部控制审计报告

索引页码
内部控制审计报告1-2

内部控制审计报告

XYZH/2025YCAA1B0160宁夏晓鸣农牧股份有限公司宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称晓鸣股份公司)2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晓鸣股份公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,晓鸣股份公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

XYZH/2025YCAA1B0160宁夏晓鸣农牧股份有限公司

审计报告(续)

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京二○二五年四月十五日

  附件:公告原文
返回页顶