上海移为通信技术股份有限公司
2024年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、 2024年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
营业总收入 | 966,879,882.73 | 1,015,760,387.49 | -4.81% |
营业利润 | 168,765,787.33 | 154,085,879.93 | 9.53% |
利润总额 | 168,598,963.64 | 154,438,649.12 | 9.17% |
归属于上市公司股东的净利润 | 158,610,043.82 | 146,748,172.08 | 8.08% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 141,791,493.49 | 143,634,345.68 | -1.28% |
基本每股收益(元) | 0.35 | 0.32 | 9.38% |
加权平均净资产收益率 | 8.80% | 8.48% | 0.32% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
总资产 | 2,097,921,042.13 | 2,027,351,048.48 | 3.48% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,861,319,098.69 | 1,765,500,984.30 | 5.43% |
股本 | 459,820,381.00 | 458,811,110.00 | 0.22% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.05 | 3.85 | 5.19% |
注1:如有小数点差异,为四舍五入所致
二、 经营业绩和财务状况情况说明
2024年度公司营业收入下降4.81%,从国内收入来看:国内业务下滑主要是因为受共享滑板车配套业务以及电动两轮车智能化进度影响。在过去的几年中,共享滑板
车业务面临海外运营客户换车周期加长、新车投放量下降等影响。公司与国内两轮车头部厂商建立了合作关系,两轮车智能化跟随新国标,新国标出台时间略有推迟。新国标于2025年初的出台,强制车辆安装定位、通信等功能模块,将推动整个产业链向信息化、智能化和高端化转型。公司目前在电动两轮车行业布局了多款产品,可用于e-Bike、电动滑板车、电动摩托车等领域,后续公司继续加强在国内两轮车智能终端产品的市场开拓。从境外收入来看:境外业务取得了小幅的增长,公司拥有境外优质的客户资源和良好的客户结构,是公司业务稳健增长的基础。报告期内,公司实现净利润增长8.08%,主要得益于毛利率提升、汇兑收益增加等多重驱动所致。未来公司将继续通过优化产品结构、提升运营效率推动净利润的持续增长。
三、 与前次业绩预计的差异说明
无。
四、 其他说明
本公告的财务数据未经会计师事务所注册会计师审计,可能与经审计后的公司2024年度报告数据存在一定的差异,最终以经注册会计师审计的财务数据为准。
五、 备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2025年4月15日